鹰眼预警:迅捷兴营业收入下降

鹰眼预警:迅捷兴营业收入下降
2023年04月21日 07:18 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月21日,迅捷兴发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2022年全年营业收入为4.45亿元,同比下降21.17%;归母净利润为4634.61万元,同比下降27.67%;扣非归母净利润为3402.44万元,同比下降41.42%;基本每股收益0.35元/股。

公司自2021年4月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为1000.43万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.75元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对迅捷兴2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为4.45亿元,同比下降21.17%;净利润为4634.61万元,同比下降27.67%;经营活动净现金流为8223.44万元,同比下降3.65%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为4.4亿元,同比下降21.17%。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)4.48亿5.64亿4.45亿
营业收入增速15.32%26.04%-21.17%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为60.28%,13.43%,-27.67%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
归母净利润(元)5649.01万6407.53万4634.61万
归母净利润增速60.28%13.43%-27.67%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为45.72%,16.76%,-41.42%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
扣非归母利润(元)4973.91万5807.74万3402.44万
扣非归母利润增速45.72%16.76%-41.42%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-21.17%,销售费用同比变动4.04%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)4.48亿5.64亿4.45亿
销售费用(元)1780.49万1525.37万1587.05万
营业收入增速15.32%26.04%-21.17%
销售费用增速0.13%-14.33%4.04%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为23.36%,同比下降11.84%;净利率为10.42%,同比下降8.25%;净资产收益率(加权)为6.96%,同比下降40.31%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为31.04%、26.5%、23.36%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
销售毛利率31.04%26.5%23.36%
销售毛利率增速2.56%-14.62%-11.84%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为12.62%,11.36%,10.42%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
销售净利率12.62%11.36%10.42%
销售净利率增速38.99%-10%-8.25%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为15.88%,11.66%,6.96%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
净资产收益率15.88%11.66%6.96%
净资产收益率增速39.67%-26.57%-40.31%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为34.56%,同比增长45.2%;流动比率为1.72,速动比率为1.59;总债务为8067.55万元,其中短期债务为5067.55万元,短期债务占总债务比为62.81%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率大幅下降。报告期内,流动比率大幅下降至1.72。

项目202012312021123120221231
流动比率(倍)1.72.771.72

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为1.39、1.39、0.86,持续下降。

项目202012312021123120221231
现金比率1.391.390.86

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为2.2亿元,短期债务为0.5亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.7%,低于1.5%。

项目202012312021123120221231
货币资金(元)4740.79万1.36亿2.19亿
短期债务(元)5468.84万7650.52万5067.55万
利息收入/平均货币资金0.27%0.75%0.7%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.47,同比下降17.29%;存货周转率为7.16,同比下降21.25%;总资产周转率为0.47,同比下降40.49%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为9.78,9.09,7.16,存货周转能力趋弱。

项目202012312021123120221231
存货周转率(次)9.789.097.16
存货周转率增速1.69%-6.99%-21.25%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.84,0.79,0.47,总资产周转能力趋弱。

项目202012312021123120221231
总资产周转率(次)0.840.790.47
总资产周转率增速5.25%-6.52%-40.49%

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为3.8亿元,较期初增长70.68%。

项目20211231
期初固定资产(元)2.2亿
本期固定资产(元)3.75亿

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.8亿元,较期初增长879.27%。

项目20211231
期初在建工程(元)782.34万
本期在建工程(元)7661.24万

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为803万元,较期初增长396.81%。

项目20211231
期初长期待摊费用(元)161.63万
本期长期待摊费用(元)802.99万

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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责任编辑:小浪快报

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