鹰眼预警:正平股份营业收入大幅下降

鹰眼预警:正平股份营业收入大幅下降
2023年04月28日 15:28 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月28日,正平股份发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2022年全年营业收入为22.22亿元,同比下降55.87%;归母净利润为-2.14亿元,同比下降328.68%;扣非归母净利润为-2.21亿元,同比下降351.14%;基本每股收益-0.31元/股。

公司自2016年7月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为9239.15万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对正平股份2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为22.22亿元,同比下降55.87%;净利润为-2.13亿元,同比下降321.14%;经营活动净现金流为2.8亿元,同比增长124.03%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为22.2亿元,同比大幅下降55.87%。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)48.92亿51.26亿22.22亿
营业收入增速31.19%4.76%-55.87%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为54.5%,3.36%,-328.68%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
归母净利润(元)1.1亿1.11亿-2.14亿
归母净利润增速54.5%3.36%-328.68%

• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-2.1亿元。

项目202012312021123120221231
净利润(元)1.31亿1.15亿-2.13亿

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为11.59%、33.47%、56.51%,持续增长。

项目202012312021123120221231
应收账款(元)5.67亿17.16亿12.56亿
营业收入(元)48.92亿51.26亿22.22亿
应收账款/营业收入11.59%33.47%56.51%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降55.87%,经营活动净现金流同比增长124.03%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)48.92亿51.26亿22.22亿
经营活动净现金流(元)2.87亿1.04亿2.8亿
营业收入增速31.19%4.76%-55.87%
经营活动净现金流增速-32.1%-63.66%124.03%

• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为2.2、0.91、-1.31,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)2.87亿1.04亿2.8亿
净利润(元)1.31亿1.15亿-2.13亿
经营活动净现金流/净利润2.20.91-1.31

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为8.88%,同比下降18.27%;净利率为-9.6%,同比下降601.06%;净资产收益率(加权)为-12.19%,同比下降320.43%。

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-12.19%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202012312021123120221231
净资产收益率7.65%6.75%-12.19%
净资产收益率增速47.68%-5.33%-320.43%

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为7.65%,6.75%,-12.19%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
净资产收益率7.65%6.75%-12.19%
净资产收益率增速47.68%-5.33%-320.43%

从是否存在减值风险看,需要重点关注:

• 资产减值损失额同比变动率超过30%。报告期内,资产减值损失为-0.9亿元,同比下降117.1%。

项目202012312021123120221231
资产减值损失(元)-721.66万-4219.65万-9160.92万

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为78.59%,同比增长1.63%;流动比率为0.9,速动比率为0.89;总债务为26.39亿元,其中短期债务为18.32亿元,短期债务占总债务比为69.42%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.15,现金比率低于0.25。

项目202012312021123120221231
现金比率0.230.180.15

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为6.7亿元,短期债务为0元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.876%,低于1.5%。

项目202012312021123120221231
货币资金(元)8.52亿9.2亿6.73亿
短期债务(元)16.21亿19.12亿-
利息收入/平均货币资金0.29%0.73%0.88%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长26.48%,营业成本同比增长54.88%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202012312021123120221231
预付账款较期初增速50.83%-6.23%-26.48%
营业成本增速33.04%3.27%-54.88%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.5,同比下降66.05%;存货周转率为29.06,同比下降54.72%;总资产周转率为0.24,同比下降59.13%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为8.61、7.21、3.38,持续下降。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)48.92亿51.26亿22.22亿
固定资产(元)5.68亿7.11亿6.57亿
营业收入/固定资产原值8.617.213.38

• 其他非流动资产占比较高。报告期内,其他非流动资产/资产总额比值为14.3%。

项目202012312021123120221231
其他非流动资产(元)1.37亿10.89亿12.7亿
资产总额(元)71.68亿98.05亿88.81亿
其他非流动资产/资产总额1.91%11.11%14.3%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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