鹰眼预警:辉丰股份营业收入大幅下降

鹰眼预警:辉丰股份营业收入大幅下降
2023年04月28日 15:27 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月28日,辉丰股份(维权)发布2022年年度报告,审计意见为保留意见的审计。

报告显示,公司2022年全年营业收入为2.68亿元,同比下降75.58%;归母净利润为-4.55亿元,同比下降247.84%;扣非归母净利润为-3.14亿元,同比增长6.21%;基本每股收益-0.3元/股。

公司自2010年10月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为3.68亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对辉丰股份2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为2.68亿元,同比下降75.58%;净利润为-3.74亿元,同比下降283.95%;经营活动净现金流为-3677.49万元,同比下降149.53%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为2.7亿元,同比大幅下降75.58%。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)16.42亿10.95亿2.68亿
营业收入增速33.87%-35.14%-75.58%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-4.5亿元,同比大幅下降247.84%。

项目202012312021123120221231
归母净利润(元)-2.91亿3.08亿-4.55亿
归母净利润增速42.34%207.99%-247.84%

• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-0.6亿元,-0.4亿元,-2.4亿元,连续为负数。

项目202206302022093020221231
营业利润(元)-6339.33万-4295.63万-2.43亿

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为-3.5亿元、2亿元、-3.7亿元,同比变动分别为39.7%、158.36%、-283.95%,净利润较为波动。

项目202012312021123120221231
净利润(元)-3.54亿2.03亿-3.74亿
净利润增速39.7%158.36%-283.95%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为2.5亿元、0.7亿元、-0.4亿元,持续下降。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)2.5亿7425.49万-3677.49万

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为33.46%,同比增长75.26%;净利率为-139.61%,同比下降853.22%;净资产收益率(加权)为-20.82%,同比下降267.36%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为25.69%、19.09%、33.46%,同比变动分别为-18.85%、-27.48%、75.26%,销售毛利率异常波动。

项目202012312021123120221231
销售毛利率25.69%19.09%33.46%
销售毛利率增速-18.85%-27.48%75.26%

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为-139.61%,同比大幅下降853.22%。

项目202012312021123120221231
销售净利率-21.53%18.54%-139.61%
销售净利率增速54.96%189.98%-853.22%

• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期19.09%增长至33.46%,销售净利率由去年同期18.54%下降至-139.61%。

项目202012312021123120221231
销售毛利率25.69%19.09%33.46%
销售净利率-21.53%18.54%-139.61%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为-20.82%,同比大幅下降267.36%。

项目202012312021123120221231
净资产收益率-11.61%12.44%-20.82%
净资产收益率增速30.31%206.97%-267.36%

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-20.82%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202012312021123120221231
净资产收益率-11.61%12.44%-20.82%
净资产收益率增速30.31%206.97%-267.36%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-20.35%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202012312021123120221231
投入资本回报率-7.85%10.07%-20.35%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为43.44%,同比增长5.95%;流动比率为0.51,速动比率为0.43;总债务为2.77亿元,其中短期债务为2.35亿元,短期债务占总债务比为84.79%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为0.72,0.64,0.51,短期偿债能力趋弱。

项目202012312021123120221231
流动比率(倍)0.720.640.51

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 短期债务较大,存量资金存缺口。报告期内,广义货币资金为0.7亿元,短期债务为2.3亿元,广义货币资金/短期债务为0.31,广义货币资金低于短期债务。

项目202012312021123120221231
广义货币资金(元)4.61亿1.75亿7158.94万
短期债务(元)8.67亿3.85亿2.35亿
广义货币资金/短期债务0.530.460.31

• 短期债务压力较大,资金链承压。报告期内,广义货币资金为0.7亿元,短期债务为2.3亿元,经营活动净现金流为-0.4亿元,短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。

项目202012312021123120221231
广义货币货币资金+经营活动净现金流(元)7.11亿2.49亿3481.45万
短期债务+财务费用(元)8.97亿4.03亿2.56亿

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.07,现金比率低于0.25。

项目202012312021123120221231
现金比率0.210.150.07

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.12、0.06、-0.03,持续下降。

项目202006302021063020220630
经营活动净现金流(元)8591.99万-2006.76万-6637.57万
流动负债(元)16.57亿13.63亿12.24亿
经营活动净现金流/流动负债0.05-0.01-0.05

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务现金覆盖率逐渐变小。近三期年报,广义货币资金/总债务比值分别为0.53、0.46、0.26,持续下降。

项目202012312021123120221231
广义货币资金(元)4.61亿1.75亿7158.94万
总债务(元)8.67亿3.85亿2.77亿
广义货币资金/总债务0.530.460.26

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.5亿元,较期初变动率为53.3%。

项目20211231
期初预付账款(元)3387.8万
本期预付账款(元)5193.43万

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为2.73%、4.41%、9.57%,持续增长。

项目202012312021123120221231
预付账款(元)4251.44万3387.8万5193.43万
流动资产(元)15.59亿7.68亿5.43亿
预付账款/流动资产2.73%4.41%9.57%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长53.3%,营业成本同比增长79.92%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202012312021123120221231
预付账款较期初增速-90.43%-20.31%53.3%
营业成本增速45.57%-28.77%-79.92%

• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为2.29%、35.67%、39.7%,持续上涨。

项目202012312021123120221231
其他应收款(元)3574.23万2.74亿2.15亿
流动资产(元)15.59亿7.68亿5.43亿
其他应收款/流动资产2.29%35.67%39.7%

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资金协调性待提升。报告期内,公司营运资金需求为-3.6亿元,营运资本为-5.2亿元,经营活动带来的流动资金不能完全覆盖长期性资产投入,现金支付能力为-1.6亿元。

项目20221231
现金支付能力(元)-1.59亿
营运资金需求(元)-3.59亿
营运资本(元)-5.18亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.17,同比下降52.04%;存货周转率为1.69,同比下降26.68%;总资产周转率为0.08,同比下降69.66%。

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为3.14%、4.11%、13.61%,持续增长。

项目202012312021123120221231
销售费用(元)5156.77万4500.54万3641.55万
营业收入(元)16.42亿10.95亿2.68亿
销售费用/营业收入3.14%4.11%13.61%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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