鹰眼预警:招标股份应收账款增速高于营业收入增速

鹰眼预警:招标股份应收账款增速高于营业收入增速
2023年04月28日 15:25 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月28日,招标股份发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2022年全年营业收入为7.4亿元,同比增长10.95%;归母净利润为5062.98万元,同比下降34.39%;扣非归母净利润为3661.22万元,同比下降48.05%;基本每股收益0.1879元/股。

公司自2021年12月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为2752.05万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.88元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对招标股份2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为7.4亿元,同比增长10.95%;净利润为5713.56万元,同比下降32.62%;经营活动净现金流为-4501.56万元,同比下降167.36%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.5亿元,同比大幅下降34.39%。

项目202012312021123120221231
归母净利润(元)8322.35万7716.58万5062.98万
归母净利润增速-7.91%-7.28%-34.39%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为-0.04%,-10.56%,-48.05%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
扣非归母利润(元)7879.24万7047.19万3661.22万
扣非归母利润增速-0.04%-10.56%-48.05%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长10.95%,净利润同比下降32.62%,营业收入与净利润变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)6.49亿6.67亿7.4亿
净利润(元)9117.01万8479.33万5713.56万
营业收入增速6.97%2.76%10.95%
净利润增速-7.1%-6.99%-32.62%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长367.81%,营业收入同比增长10.95%,应收票据增速高于营业收入增速。

项目202012312021123120221231
营业收入增速6.97%2.76%10.95%
应收票据较期初增速274.32%-68.44%367.81%

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长45.96%,营业收入同比增长10.95%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202012312021123120221231
营业收入增速6.97%2.76%10.95%
应收账款较期初增速-40.35%15.56%45.96%

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为23.75%、26.7%、35.13%,持续增长。

项目202012312021123120221231
应收账款(元)1.54亿1.78亿2.6亿
营业收入(元)6.49亿6.67亿7.4亿
应收账款/营业收入23.75%26.7%35.13%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长10.95%,经营活动净现金流同比下降167.36%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)6.49亿6.67亿7.4亿
经营活动净现金流(元)2185.77万6682.58万-4501.56万
营业收入增速6.97%2.76%10.95%
经营活动净现金流增速136.65%205.73%-167.36%

• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为0.6亿元、经营活动净现金流为-0.5亿元,净利润与经营活动净现金流背离。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)2185.77万6682.58万-4501.56万
净利润(元)9117.01万8479.33万5713.56万

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-0.788低于1,盈利质量较弱。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)2185.77万6682.58万-4501.56万
净利润(元)9117.01万8479.33万5713.56万
经营活动净现金流/净利润0.240.79-0.79

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为37.28%,同比下降7.28%;净利率为7.73%,同比下降39.27%;净资产收益率(加权)为3.53%,同比下降63.72%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为41.42%、40.21%、37.28%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
销售毛利率41.42%40.21%37.28%
销售毛利率增速-3.11%-2.93%-7.28%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为14.05%,12.72%,7.73%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
销售净利率14.05%12.72%7.73%
销售净利率增速-13.15%-9.5%-39.27%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为11.05%,9.73%,3.53%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
净资产收益率11.05%9.73%3.53%
净资产收益率增速-3.33%-11.95%-63.72%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为30.6%,同比下降30.31%;流动比率为3.07,速动比率为3;总债务为5610.97万元,其中短期债务为4654.49万元,短期债务占总债务比为82.95%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为11.3亿元,短期债务为0.5亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为1.155%,低于1.5%。

项目202012312021123120221231
货币资金(元)7.4亿7.72亿11.28亿
短期债务(元)1085.22万5235.32万4654.49万
利息收入/平均货币资金0.8%0.89%1.15%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.38,同比下降15.86%;存货周转率为10.23,同比增长4.53%;总资产周转率为0.39,同比下降15.08%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为11.35%、11.47%、11.55%,持续增长。

项目202012312021123120221231
应收账款(元)1.54亿1.78亿2.6亿
资产总额(元)13.58亿15.52亿22.5亿
应收账款/资产总额11.35%11.47%11.55%

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为0.1亿元,同比增长30.76%。

项目202012312021123120221231
销售费用(元)1042.23万1037.63万1356.82万
销售费用增速23.44%-0.44%30.76%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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