2018上市公司年报会计监管报告:信披及内控总体较好

2018上市公司年报会计监管报告:信披及内控总体较好
2019年07月27日 02:33 新浪财经综合

  证监会发布2018年上市公司年报会计监管报告 信披及内部控制情况总体较好

  来源 证券日报  

  本报记者 孟 珂 

  7月26日,证监会召开新闻发布会,新闻发言人高莉表示,截至2019年4月30日,除*ST华泽、*ST长生*ST新亿*ST毅达*ST东南(维权)5家公司外,沪深两市共有3622家公司披露了经审计的2018年度财务报告。按期披露年度财务报告的公司中,有219家公司年度财务报告被出具非标准审计意见的审计报告,其中,38家被出具无法表示意见,82家被出具保留意见,99家被出具带解释性说明段的无保留意见。

  高莉表示,证监会组织专门力量共抽样审阅了805家上市公司的年度财务报告,在此基础上形成了《2018年上市公司年报会计监管报告》。

  “上市公司执行企业会计准则、财务信息披露规则及内部控制规范情况总体较好,但仍存在一些问题,”高莉表示,包括商誉初始确认虚高、商誉减值不规范以及披露不充分;收入确认时未考虑销售商品价款收回的可能性、未正确区分应收账款减值和收入调整;未正确区分金融负债和权益工具、错误地抵销金融资产和金融负债;内部控制评价报告内容不完整、内部控制评价报告内容前后矛盾或与年报内容不一致、未正确区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷等。

  高莉强调,上市公司和会计师事务所等中介机构应高度重视会计监管报告中提出的问题,不断提高自身对会计准则及相关规定的理解和应用水平,及时发现并改正财务报告编制中存在的错误,稳妥做好公司财务信息披露相关工作。

  针对年报审阅中发现的上述问题,高莉表示,下一步证监会将继续做好以下工作:一是发布年报会计监管报告,明确执行会计准则、财务信息披露规则和内部控制规范方面的监管标准。二是整理年报审阅中发现的上市公司问题线索,进一步了解情况及检查。三是收集整理系统内一线会计监管中发现的问题,组织召开年度财务信息披露监管协调会,统一监管口径。四是对于执行中有争议的财务信息披露问题,尽快形成监管口径。五是持续关注市场热点、难点问题,加强技术指导。六是结合年报审阅中上市公司内控信息披露存在的问题,进一步完善上市公司内部控制制度体系建设。

责任编辑:曹婕

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