鹰眼预警:南极光营业收入大幅下降

鹰眼预警:南极光营业收入大幅下降
2023年04月07日 21:16 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月7日,南极光发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2022年全年营业收入为6.42亿元,同比下降31.87%;归母净利润为-4553.77万元,同比下降208.32%;扣非归母净利润为-4875.72万元,同比下降260.51%;基本每股收益-0.2403元/股。

公司自2021年1月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为2735.63万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对南极光2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为6.42亿元,同比下降31.87%;净利润为-4553.77万元,同比下降208.32%;经营活动净现金流为9196.08万元,同比增长32.51%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为6.4亿元,同比大幅下降31.87%。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)10.58亿9.43亿6.42亿
营业收入增速6.41%-10.9%-31.87%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为-12.74%,-39.66%,-208.32%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
归母净利润(元)6966.65万4203.95万-4553.77万
归母净利润增速-12.74%-39.66%-208.32%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为-17.1%,-51.68%,-260.51%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
扣非归母利润(元)6286.47万3037.63万-4875.72万
扣非归母利润增速-17.1%-51.68%-260.51%

• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-456.6万元,-0.3亿元,-0.3亿元,连续为负数。

项目202206302022093020221231
营业利润(元)-456.59万-3084.26万-3309.03万

• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-0.5亿元。

项目202012312021123120221231
净利润(元)6966.65万4203.95万-4553.77万

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-31.87%,销售费用同比变动6.16%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)10.58亿9.43亿6.42亿
销售费用(元)2641.23万2200.98万2336.52万
营业收入增速6.41%-10.9%-31.87%
销售费用增速2.99%-16.67%6.16%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-31.87%,税金及附加同比变动5.42%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)10.58亿9.43亿6.42亿
营业收入增速6.41%-10.9%-31.87%
税金及附加增速17.66%-37.27%5.42%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降31.87%,经营活动净现金流同比增长32.51%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)10.58亿9.43亿6.42亿
经营活动净现金流(元)6233.23万6940.02万9196.08万
营业收入增速6.41%-10.9%-31.87%
经营活动净现金流增速-9.61%11.34%32.51%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为8.71%,同比下降35.85%;净利率为-7.09%,同比下降259%;净资产收益率(加权)为-5.34%,同比下降203.69%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为17.79%、13.58%、8.71%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
销售毛利率17.79%13.58%8.71%
销售毛利率增速-8.97%-23.66%-35.85%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为6.58%,4.46%,-7.09%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
销售净利率6.58%4.46%-7.09%
销售净利率增速-17.99%-32.27%-259%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-5.34%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202012312021123120221231
净资产收益率15.08%5.15%-5.34%
净资产收益率增速-26.9%-65.85%-203.69%

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为15.08%,5.15%,-5.34%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
净资产收益率15.08%5.15%-5.34%
净资产收益率增速-26.9%-65.85%-203.69%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-4.47%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202012312021123120221231
投入资本回报率11.36%4.86%-4.47%

从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

• 前五大客户收入收入占比较大。报告期内,前五大客户销售额/销售总额比值为76.16%,客户过于集中。

项目202012312021123120221231
前五大客户销售占比75.99%86.36%76.16%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为36.92%,同比下降5.48%;流动比率为2.34,速动比率为2.23;总债务为1.53亿元,其中短期债务为1.53亿元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为3.7亿元,短期债务为1.5亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为1.024%,低于1.5%。

项目202012312021123120221231
货币资金(元)1.66亿4.45亿3.67亿
短期债务(元)1.63亿2.08亿1.53亿
利息收入/平均货币资金0.74%0.78%1.02%

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为0.01%、0.02%、0.03%,持续增长。

项目202012312021123120221231
预付账款(元)6.3万20.59万24.81万
流动资产(元)9.82亿10.91亿8.29亿
预付账款/流动资产0.01%0.02%0.03%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长20.46%,营业成本同比增长28.04%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202012312021123120221231
预付账款较期初增速-48%226.95%20.46%
营业成本增速8.73%-6.34%-28.04%

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.1亿元,较期初变动率为749.89%。

项目20211231
期初其他应付款(元)146.44万
本期其他应付款(元)1244.55万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-0.3亿元,筹资活动净现金流为-0.5亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。

项目20221231
经营活动净现金流(元)9196.08万
投资活动净现金流(元)-1.21亿
筹资活动净现金流(元)-4567.79万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.42,同比增长2.64%;存货周转率为12.22,同比增长25.44%;总资产周转率为0.47,同比下降35.16%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别1.01,0.73,0.47,总资产周转能力趋弱。

项目202012312021123120221231
总资产周转率(次)1.010.730.47
总资产周转率增速-10.16%-27.71%-35.16%

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为3.9亿元,较期初增长92.38%。

项目20211231
期初固定资产(元)2.01亿
本期固定资产(元)3.86亿

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为7.42、4.7、1.66,持续下降。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)10.58亿9.43亿6.42亿
固定资产(元)1.43亿2.01亿3.86亿
营业收入/固定资产原值7.424.71.66

• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为890.1万元,较期初增长69.82%。

项目20211231
期初无形资产(元)524.15万
本期无形资产(元)890.13万

从三费维度看,需要重点关注:

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.5亿元,同比增长45.81%。

项目202012312021123120221231
管理费用(元)2803.69万3184.35万4643.04万
管理费用增速-25.55%13.58%45.81%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长45.81%,营业收入同比增长-31.87%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目202012312021123120221231
营业收入增速6.41%-10.9%-31.87%
管理费用增速-25.55%13.58%45.81%

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