新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月7日,莱特光电发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2022年全年营业收入为2.8亿元,同比下降17.84%;归母净利润为1.05亿元,同比下降2.28%;扣非归母净利润为7424.51万元,同比下降21.53%;基本每股收益0.27元/股。
公司自2022年2月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为4024.38万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对莱特光电2022年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为2.8亿元,同比下降17.84%;净利润为1.05亿元,同比下降2.28%;经营活动净现金流为1.8亿元,同比增长6.78%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为36.09%,22.59%,-17.84%,变动趋势持续下降。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
营业收入(元) | 2.75亿 | 3.37亿 | 2.8亿 |
营业收入增速 | 36.09% | 22.59% | -17.84% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-17.84%,销售费用同比变动46.34%,销售费用与营业收入变动差异较大。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
营业收入(元) | 2.75亿 | 3.37亿 | 2.8亿 |
销售费用(元) | 628.89万 | 767.47万 | 1123.46万 |
营业收入增速 | 36.09% | 22.59% | -17.84% |
销售费用增速 | 6.17% | 22.04% | 46.34% |
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-17.84%,税金及附加同比变动16.69%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
营业收入(元) | 2.75亿 | 3.37亿 | 2.8亿 |
营业收入增速 | 36.09% | 22.59% | -17.84% |
税金及附加增速 | 20.59% | 38.24% | 16.69% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长74.45%,营业成本同比增长-4.81%,存货增速高于营业成本增速。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
存货较期初增速 | 39.74% | -9.46% | 74.45% |
营业成本增速 | 44.32% | 8.14% | -4.81% |
• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长74.45%,营业收入同比增长-17.84%,存货增速高于营业收入增速。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
存货较期初增速 | 39.74% | -9.46% | 74.45% |
营业收入增速 | 36.09% | 22.59% | -17.84% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为58.99%,同比下降8.69%;净利率为37.63%,同比增长18.93%;净资产收益率(加权)为7.28%,同比下降49.23%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为58.99%,同比下降8.69%。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
销售毛利率 | 59.89% | 64.62% | 58.99% |
销售毛利率增速 | -3.68% | 7.9% | -8.69% |
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期64.62%下降至58.99%,销售净利率由去年同期32.45%增长至37.63%。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
销售毛利率 | 59.89% | 64.62% | 58.99% |
销售净利率 | 25.64% | 32.45% | 37.63% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为7.28%,同比大幅下降49.23%。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
净资产收益率 | 12.89% | 14.5% | 7.28% |
净资产收益率增速 | -25.45% | 12.49% | -49.23% |
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 前五大客户收入收入占比较大。报告期内,前五大客户销售额/销售总额比值为92.67%,客户过于集中。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
前五大客户销售占比 | 88.5% | 92.8% | 92.67% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为11.7%,同比下降45.26%;流动比率为10.29,速动比率为9.68;总债务为1.06亿元,其中短期债务为1832.39万元,短期债务占总债务比为17.32%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为3.3亿元,短期债务为0.2亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为1.325%,低于1.5%。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
货币资金(元) | 6509.77万 | 1.82亿 | 3.26亿 |
短期债务(元) | 917.47万 | 3264.37万 | 1832.39万 |
利息收入/平均货币资金 | 1.05% | 0.3% | 1.33% |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长21.96%,营业成本同比增长4.81%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
预付账款较期初增速 | -47.15% | 138.01% | 21.96% |
营业成本增速 | 44.32% | 8.14% | -4.81% |
从资金协调性看,需要重点关注:
• 自由现金流为负。近三期年报,自由现金流分别为-2.5亿元、-0.5亿元、-7.9亿元,持续为负数。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
自由现金流(元) | -2.48亿 | -5218.45万 | -7.9亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.82,同比下降4.78%;存货周转率为1.97,同比下降27%;总资产周转率为0.19,同比下降48.58%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为3.07,2.92,2.82,应收账款周转能力趋弱。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
应收账款周转率(次) | 3.07 | 2.92 | 2.82 |
应收账款周转率增速 | 15.71% | -5.04% | -4.78% |
• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为2.74,2.67,1.97,存货周转能力趋弱。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
存货周转率(次) | 2.74 | 2.67 | 1.97 |
存货周转率增速 | 5.66% | -2.63% | -27% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.38,0.37,0.19,总资产周转能力趋弱。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
总资产周转率(次) | 0.38 | 0.37 | 0.19 |
总资产周转率增速 | 9.36% | -3.02% | -48.58% |
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为1.06、1.04、0.9,持续下降。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
营业收入(元) | 2.75亿 | 3.37亿 | 2.8亿 |
固定资产(元) | 2.58亿 | 3.24亿 | 3.11亿 |
营业收入/固定资产原值 | 1.06 | 1.04 | 0.9 |
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为2.6亿元,较期初增长51.47%。
项目 | 20211231 |
期初在建工程(元) | 1.74亿 |
本期在建工程(元) | 2.63亿 |
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为777.4万元,较期初增长182.3%。
项目 | 20211231 |
期初其他非流动资产(元) | 275.39万 |
本期其他非流动资产(元) | 777.43万 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为0.1亿元,同比增长46.34%。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
销售费用(元) | 628.89万 | 767.47万 | 1123.46万 |
销售费用增速 | 6.17% | 22.04% | 46.34% |
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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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责任编辑:小浪快报
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