鹰眼预警:万达信息营业收入大幅下降

鹰眼预警:万达信息营业收入大幅下降
2020年08月27日 21:21 新浪财经

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新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月27日,万达信息(维权)发布2020年半年度报告。

报告显示,公司2020年上半年营业收入为7.95亿元,同比下降30.49%;归母净利润为-2.13亿元,同比下降668.57%;扣非归母净利润为-2.59亿元,同比下降1161.24%;基本每股收益-0.184元/股。

公司自2011年1月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为2.92亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对万达信息2020年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为7.95亿元,同比下降30.49%;净利润为-2.1亿元,同比下降729.58%;经营活动净现金流为-6.88亿元,同比增长25.6%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为7.9亿元,同比大幅下降30.49%。

项目201806302019063020200630
营业收入(元)10.1亿11.43亿7.95亿
营业收入增速15.89%13.21%-30.49%

• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为101.63%,-51.43%,-668.57%,变动趋势持续下降。

项目201806302019063020200630
归母净利润(元)7719.73万3749.6万-2.13亿
归母净利润增速101.63%-51.43%-668.57%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期半年报,扣非归母净利润同比变动分别为17.19%,-34.44%,-1161.24%,变动趋势持续下降。

项目201806302019063020200630
扣非归母利润(元)3723.88万2441.39万-2.59亿
扣非归母利润增速17.19%-34.44%-1161.24%

• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-14.6亿元,-1.4亿元,-0.7亿元,连续为负数。

项目201912312020033120200630
营业利润(元)-14.6亿-1.37亿-7495.49万

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长295.96%,营业成本同比增长-19.73%,存货增速高于营业成本增速。

项目201806302019063020200630
存货较期初增速1.25%9.55%295.96%
营业成本增速15.07%13.59%-19.73%

• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长295.96%,营业收入同比增长-30.49%,存货增速高于营业收入增速。

项目201806302019063020200630
存货较期初增速1.25%9.55%295.96%
营业收入增速15.89%13.21%-30.49%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续为负。报告期内,经营活动净现金流为-6.9亿元,持续三年为负数。

项目201806302019063020200630
经营活动净现金流(元)-4.95亿-9.24亿-6.88亿

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为28.3%,同比下降25.35%;净利率为-26.44%,同比下降1005.68%;净资产收益率(加权)为-8.11%,同比下降887.38%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为38.12%、37.91%、28.3%,变动趋势持续下降。

项目201806302019063020200630
销售毛利率38.12%37.91%28.3%
销售毛利率增速1.17%-0.55%-25.35%

• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为7.12%,2.92%,-26.44%,变动趋势持续下降。

项目201806302019063020200630
销售净利率7.12%2.92%-26.44%
销售净利率增速92.09%-59.01%-1005.68%

• 预收款项/营业收入比值显著高于上年同期。报告期内,预收款项/营业收入比值为143.58%,显著高于以往同期。

项目201806302019063020200630
预收款项(元)1550.2万1179.33万11.41亿
营业收入(元)10.1亿11.43亿7.95亿
预收款项/营业收入1.53%1.03%143.58%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为2.77%,1.03%,-8.11%,变动趋势持续下降。

项目201806302019063020200630
净资产收益率2.77%1.03%-8.11%
净资产收益率增速65.87%-62.82%-887.38%

从是否存在减值风险看,需要重点关注:

• 资产减值损失额同比变动率超过30%。报告期内,资产减值损失为-0.1亿元,同比增长69.94%。

项目201806302019063020200630
资产减值损失(元)-1913.79万-3526.33万-1060.06万

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为64.91%,同比增长15.71%;流动比率为0.93,速动比率为0.51;总债务为34.74亿元,其中短期债务为33.89亿元,短期债务占总债务比为97.54%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率大幅下降。报告期内,流动比率大幅下降至0.93。

项目201806302019063020200630
流动比率(倍)1.211.520.93

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 长短债务比大幅增长。报告期内,短期债务/长期债务大幅增长至39.66。

项目201806302019063020200630
短期债务(元)29.31亿27.01亿33.89亿
长期债务(元)7.4亿14.57亿8543.78万
短期债务/长期债务3.961.8539.66

• 短期债务较大,存量资金存缺口。报告期内,广义货币资金为11.8亿元,短期债务为33.9亿元,广义货币资金/短期债务为0.35,广义货币资金低于短期债务。

项目201806302019063020200630
广义货币资金(元)8.42亿7.99亿11.8亿
短期债务(元)29.31亿27.01亿33.89亿
广义货币资金/短期债务0.290.30.35

• 短期债务压力较大,资金链承压。报告期内,广义货币资金为11.8亿元,短期债务为33.9亿元,经营活动净现金流为-6.9亿元,短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。

项目201806302019063020200630
广义货币货币资金+经营活动净现金流(元)3.47亿-1.25亿4.92亿
短期债务+财务费用(元)30.03亿27.77亿34.48亿

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.23,现金比率低于0.25。

项目201806302019063020200630
现金比率0.240.240.23

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.3亿元,较期初变动率为104.18%。

项目20191231
期初预付账款(元)1260.65万
本期预付账款(元)2573.98万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长104.18%,营业成本同比增长19.73%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目201806302019063020200630
预付账款较期初增速18.1%34.46%104.18%
营业成本增速15.07%13.59%-19.73%

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为1.7亿元、2.6亿元、0.5亿元,公司经营活动净现金流分别-4.9亿元、-9.2亿元、-6.9亿元。

项目201806302019063020200630
资本性支出(元)1.73亿2.58亿4515.75万
经营活动净现金流(元)-4.95亿-9.24亿-6.88亿

• 资金协调性亟需加强。报告期内,公司营运资金需求为16.5亿元,营运资本为-3.8亿元,企业经营活动和投资活动均存在资金缺口,公司现金支付能力为-20.2亿元。

项目20200630
现金支付能力(元)-20.22亿
营运资金需求(元)16.46亿
营运资本(元)-3.76亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为0.72,同比增长15.77%;存货周转率为0.43,同比下降27.6%;总资产周转率为0.1,同比下降26.39%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货周转率较大幅下降。报告期内,存货周转率为0.43,同比大幅下降27.6%。

项目201806302019063020200630
存货周转率(次)0.490.590.43
存货周转率增速-2.43%20.88%-27.6%

从三费维度看,需要重点关注:

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为1.4亿元,同比增长45.41%。

项目201806302019063020200630
管理费用(元)1.55亿9951.31万1.45亿
管理费用增速-9.88%-35.93%45.41%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长45.41%,营业收入同比增长-30.49%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目201806302019063020200630
营业收入增速15.89%13.21%-30.49%
管理费用增速-9.88%-35.93%45.41%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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