3月27日消息, *ST长方(维权) 公告,由于大华会计师事务所和中兴财光华会计师事务所对公司2021年度和2022年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,公司股票交易继续被实施其他风险警示。公司已完成2021年度财务报表会计差错的更正工作,具体内容详见公司于2023年1月20日披露的《关于前期会计差错更正的提示性公告》(公告编号:2023-007)及2023年4月29日披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2023-053)。此外,公司控股子公司康铭盛涉嫌拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法履行监督检查职权,中国证监会决定对康铭盛立案。截至本公告披露日,中国证监会对康铭盛的调查工作仍在进行中,尚未有结论性意见。
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