鹰眼预警:兴业股份营业收入下降

鹰眼预警:兴业股份营业收入下降
2023年04月25日 22:20 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月25日,兴业股份发布2022年年度报告。

报告显示,公司2022年全年营业收入为17.87亿元,同比下降9.38%;归母净利润为1.16亿元,同比下降10.36%;扣非归母净利润为1.08亿元,同比下降11.85%;基本每股收益0.58元/股。

公司自2016年11月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为3.99亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对兴业股份2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为17.87亿元,同比下降9.38%;净利润为1.16亿元,同比下降10.36%;经营活动净现金流为9617.47万元,同比增长561%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为17.9亿元,同比下降9.38%。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)14.61亿19.72亿17.87亿
营业收入增速13.28%34.99%-9.38%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降9.38%,经营活动净现金流同比增长561%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)14.61亿19.72亿17.87亿
经营活动净现金流(元)1.32亿1454.99万9617.47万
营业收入增速13.28%34.99%-9.38%
经营活动净现金流增速-0.2%-88.97%561%

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.827低于1,盈利质量较弱。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)1.32亿1454.99万9617.47万
净利润(元)1.2亿1.3亿1.16亿
经营活动净现金流/净利润1.10.110.83

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为14.81%,同比增长4.22%;净利率为6.5%,同比下降1.08%;净资产收益率(加权)为7.8%,同比下降12.26%。

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为7.8%,同比下降12.26%。

项目202012312021123120221231
净资产收益率8.83%8.89%7.8%
净资产收益率增速-14.93%0.68%-12.26%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为26.01%,同比增长33.99%;流动比率为2.7,速动比率为2.52;总债务为3.31亿元,其中短期债务为3.31亿元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 短期债务较大,存量资金存缺口。报告期内,广义货币资金为0.6亿元,短期债务为3.3亿元,广义货币资金/短期债务为0.19,广义货币资金低于短期债务。

项目202012312021123120221231
广义货币资金(元)2881.09万5385.19万6392.17万
短期债务(元)--3.31亿
广义货币资金/短期债务--0.19

• 短期债务压力较大,资金链承压。报告期内,广义货币资金为0.6亿元,短期债务为3.3亿元,经营活动净现金流为1亿元,短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。

项目202012312021123120221231
广义货币货币资金+经营活动净现金流(元)1.61亿6840.17万1.6亿
短期债务+财务费用(元)--3.43亿

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.13,现金比率低于0.25。

项目202012312021123120221231
现金比率0.130.150.13

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.28、0.18、0.13,持续下降。

项目202012312021123120221231
现金比率0.280.180.13

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为0.5亿元,短期债务为3.3亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.963%,低于1.5%。

项目202012312021123120221231
货币资金(元)870.52万2515.07万5044.5万
短期债务(元)--3.31亿
利息收入/平均货币资金1.15%0.8%0.96%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长0.9%,营业成本同比增长10.01%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202012312021123120221231
预付账款较期初增速233.26%24.33%0.9%
营业成本增速24.31%39.72%-10.01%

• 预付账款高于采购总额。报告期内,预付账款为0.2亿元,采购总额为11.6万元,预付账款高于采购总额。

项目202006302021063020220630
预付账款(元)818.83万2480.41万2152.15万
采购总额(元)--11.65万

• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.06%、0.06%、0.06%,持续上涨。

项目202012312021123120221231
其他应收款(元)61.65万78.33万82.57万
流动资产(元)10.48亿12.87亿13.45亿
其他应收款/流动资产0.06%0.06%0.06%

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为46.2万元,较期初变动率为156.68%。

项目20211231
期初其他应付款(元)18.02万
本期其他应付款(元)46.24万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资金协调但有支付困难。报告期内,营运资本为8.5亿元,公司营运资金需求为11.1亿元,投融资活动带来的营运资金不能完全覆盖企业经营活动的资金的需求,公司现金支付能力为-2.7亿元。

项目20221231
现金支付能力(元)-2.67亿
营运资金需求(元)11.13亿
营运资本(元)8.46亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.46,同比下降17.67%;存货周转率为16.79,同比下降12.07%;总资产周转率为0.92,同比下降18.07%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.6亿元,较期初增长60.06%。

项目20211231
期初在建工程(元)4034.9万
本期在建工程(元)6458.37万

• 在建工程持续持续上涨,固定资产原值不变。近三期年报,在建工程较期初分别为-37.62%、16.22%、60.06%,持续增长,但是固定资产原值变动不大。

项目202012312021123120221231
在建工程较期初增速-37.62%16.22%60.06%
固定资产(元)4.39亿4.21亿4.01亿

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为407.4万元,较期初增长54.23%。

项目20211231
期初其他非流动资产(元)264.16万
本期其他非流动资产(元)407.41万

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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