鹰眼预警:中信出版营业收入下降

鹰眼预警:中信出版营业收入下降
2023年03月29日 21:17 新浪财经

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

3月29日,中信出版发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2022年全年营业收入为18.01亿元,同比下降6.31%;归母净利润为1.26亿元,同比下降47.81%;扣非归母净利润为1.18亿元,同比下降44.13%;基本每股收益0.66元/股。

公司自2019年6月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为2.67亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.52元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对中信出版2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为18.01亿元,同比下降6.31%;净利润为1.1亿元,同比下降53.8%;经营活动净现金流为1.46亿元,同比下降48.61%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为18亿元,同比下降6.31%。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)18.92亿19.22亿18.01亿
营业收入增速0.17%1.6%-6.31%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为12.27%,-14.35%,-47.81%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
归母净利润(元)2.82亿2.42亿1.26亿
归母净利润增速12.27%-14.35%-47.81%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为31.35%,-16.98%,-44.13%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
扣非归母利润(元)2.55亿2.12亿1.18亿
扣非归母利润增速31.35%-16.98%-44.13%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为3.2亿元、2.8亿元、1.5亿元,持续下降。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)3.23亿2.85亿1.46亿

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为34.24%,同比下降3.5%;净利率为6.09%,同比下降50.68%;净资产收益率(加权)为6.16%,同比下降50.12%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为40.44%、35.48%、34.24%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
销售毛利率40.44%35.48%34.24%
销售毛利率增速4.85%-6.57%-3.5%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为15%,12.36%,6.09%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
销售净利率15%12.36%6.09%
销售净利率增速18.83%-17.61%-50.68%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为15.74%,12.35%,6.16%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
净资产收益率15.74%12.35%6.16%
净资产收益率增速-23.26%-21.54%-50.12%

从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

• 少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-0.2亿元,归母净利润为1.3亿元。

项目202012312021123120221231
少数股东损益(元)168.6万-405.18万-1633.66万
归母净利润(元)2.82亿2.42亿1.26亿

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为35.86%,同比下降9.89%;流动比率为2.61,速动比率为2.12;总债务为1.38亿元,其中短期债务为1.38亿元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.3、0.25、0.14,持续下降。

项目202006302021063020220630
经营活动净现金流(元)2363.04万1.07亿-5120.92万
流动负债(元)10.27亿12.59亿10.8亿
经营活动净现金流/流动负债0.020.09-0.05

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为1.17%、10.14%、12.23%,持续增长。

项目202012312021123120221231
预付账款(元)3328.35万2.89亿3.38亿
流动资产(元)28.53亿28.48亿27.61亿
预付账款/流动资产1.17%10.14%12.23%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长16.87%,营业成本同比增长4.51%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202012312021123120221231
预付账款较期初增速68.46%767.65%16.87%
营业成本增速-2.87%5.69%-4.51%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为17.57,同比下降7.37%;存货周转率为2.24,同比下降12.35%;总资产周转率为0.55,同比下降10.49%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为19.67,18.97,17.57,应收账款周转能力趋弱。

项目202012312021123120221231
应收账款周转率(次)19.6718.9717.57
应收账款周转率增速-21.1%-3.57%-7.37%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.66,0.61,0.55,总资产周转能力趋弱。

项目202012312021123120221231
总资产周转率(次)0.660.610.55
总资产周转率增速-22.77%-9.43%-10.49%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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