原标题:梅雁吉祥2021年半年度董事会经营评述 来源:同花顺金融研究中心
梅雁吉祥2021年半年度董事会经营评述内容如下:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司目前主要业务为
电力
生产、教育和专业技术服务业,涉及
水泥
、矿业等,具体行业及经营模式如下:
1、水力发电业。目前公司建成投产的水电站总装机容量约为15.1万千瓦,年设计发电量约4.7亿度。公司所发电量全部由广东电网公司收购,报告期内水力发电收入占公司营业收入的30.29%。
2、教育业。公司全资子公司梅州市梅雁中学为民办全日制完全中学,报告期内其主营业务收入占公司营业务收入的27.23%。学校从2002年开始兴办,按省一级标准投资兴建,建筑面积6万多平方米,绿化面积3.98万平方米,是梅州市一级学校,国家级教育考试定点考场和广东省依法治校达标学校。
3、专业技术服务业。公司控股子公司广州国测规划信息技术有限公司,其业务包括测绘服务、信息技术咨询服务、地理信息加工处理及工程勘察设计等。公司通过收购广州国测规划信息技术有限公司53.0851%股权合并其为控股子公司,根据股权收购协议约定,在2020年至2022年度以其相应净利润实现数(业绩承诺)作为考核目标,双方按协议约定履行权利义务。
广州国测自身业务无明显的季节性特征,其主要业务面向各类政府职能部门或其授权机构、下属企事业单位、设计单位等客户。受客户特点等因素影响,有可能收入及盈利情况存在一定的季节性波动。结合客户通常每年上半年制定相应的项目计划、履行预算、招投标等程序,每年下半年进行竣工验收、结算付款的特点,广州国测承接的业务会根据客户具体情况于每年下半年进行验收确认和最终成果交接并据此确认相应的服务收入。
4、公司的其他业务主要为控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司的对外租赁经营和全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司所涉矿山和选矿场。上述业务占比及业务收入对公司整体运营影响较小。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年度,受降雨量减少等主要因素影响,公司报告期内营业收入、归属于母公司净利润均较上年同期大幅减少,公司根据实际经营情况,积极采取措施减少不利因素影响,抓好企业安全生产,力争提升发电设备效率。同时围绕“发展”和“效益”目标提高管理效能,保障公司稳定运营。报告期内各项经营情况和主要工作如下:
一、主营业务经营情况
1、公司电站所在区域梅州市2021年上半年降雨量同比大幅减少,受此影响公司报告期内水力发电营业收入较上年同期减少3,838.14万元,降幅为59.55%。水力发电收入在公司营业收入中占比达到30.29%,因此报告期水力发电收入的大幅减少是导致报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅减少的主要原因。
2、公司教育业务报告期内营业收入较上年同期增长28.32%,教育业正常持续运营。
3、公司的控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司报告期内继续采用对外租赁经营的模式,报告期内业务收入占公司营业收入的7.67%。
4、公司投资收购的控股子公司广州国测规划信息技术有限公司(以下简称“广州国测”)承接的业务受行业特性等因素影响,未能在上半年进行验收及成果交接,导致了其报告期收入及盈利情况的季节性波动。截至本报告期末,广州国测已签订且正在履约中的各类合同总金额约4.2亿元,根据中标合同的约定在2021年完成验收确认并进行最终成果交接的项目总额测算,广州国测经营层认为其能够按协议约定完成相应的业绩承诺。公司在报告期内采取了一系列措施完善其运营管理,并敦促其积极履行收购协议约定义务,切实注意防范和管控风险:
(1)严格按照协议的各项规定履行双方权利义务,按约定完成了
股权转让
的过户、交割事项,督促转让方按协议约定完成了“以交易价款的48%通过多种方式购买公司股票实施返投”的义务;
(2)确定广州国测的《公司章程》等重要文件,并依据协议及其章程等法规的规定完成了广州国测第一届董事会、监事成员和管理层的选举聘任,保障交割后的运营稳定。
(3)制订、完善各项管理制度,明确授权管理,促使其在公司财务、治理、内部控制等各个方面按照法律法规、规范性文件及
证券
监管部门对上市公司的要求规范运作,接受本公司的统一管理。
(4)按协议约定对广州国测的业务发展提供必要的资金支持等协助,敦促其进一步明确业绩承诺期间的发展规划和业务拓展,保障业绩承诺的实现。
二、其他已披露事项的进展
公司全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司(以下简称“梅雁矿业”)的承租方平远彦建荣矿业有限公司(以下简称“彦建荣矿业”)因拖欠梅雁矿业租金及利息,根据协议约定已构成根本性违约。为保障公司权益,梅雁矿业函告承租方并于2021年3月31日解除与彦建荣矿业签订的《梅州市梅雁矿业有限公司采矿权租赁合同》及所有补充协议。此次解除租赁合同及补充协议目的是控制经营风险,降低公司应收账款。本次解除租赁合同及补充协议不影响梅雁矿业的采矿权许可证等证照权属及有效性、不影响资产完整性。报告期内公司基本完成矿业公司各项接管工作,公司后续将继续围绕与承租方解除租赁合同及补充协议达成一致意见等事项开展工作,力争减少因合同纠纷带来损失或费用等风险。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
公司水力发电这一主营业务受到降雨量变化的影响,存在因降雨量变化而导致收入不确定的风险,受2021年上半年度净利润大幅减少的影响,有可能导致本年度年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动,敬请广大投资者注意投资风险。
公司后续在对投资收购的控股子公司广州国测规划信息技术有限公司进行管理及双方履行并购协议等方面可能出现履约风险、经营管理不确定等因素带来的风险。公司将加强对并购企业的管理,切实制订并执行相应的策略,全力避免和管控风险。
四、报告期内核心竞争力分析
1、成本优势
公司水力发电业务运营成本较低,具有较强的成本控制优势。公司电站所在区域广东省上网电价相对稳定,具有较为稳定的现金流。
2、管理优势
公司正确处理快速发展与效率提升的关系,始终坚持精细化管理和内生式发展。公司在安全生产、预算管理,资金活动,绩效考核等方面具备夯实的管理基础,形成了富有特色的管理模式,构筑了系统完善的管理体系。
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