道通科技:2023年净利润同比增长75.66% 拟10派4元

道通科技:2023年净利润同比增长75.66% 拟10派4元
2024年03月30日 15:36 中证网

中证智能财讯 道通科技(688208)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入32.51亿元,同比增长43.50%;归母净利润1.79亿元,同比增长75.66%;扣非净利润3.67亿元,同比增长262.50%;经营活动产生的现金流量净额为4.34亿元,上年同期为-3.83亿元;报告期内,道通科技基本每股收益为0.4元,加权平均净资产收益率为5.72%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派4元(含税)。

报告期内,公司合计非经常性损益为-1.88亿元,其中所得税影响额为5384.19万元,交易性金融资产、负债取得的投资收益为-2088.16万元。

以3月29日收盘价计算,道通科技目前市盈率(TTM)约为49.09倍,市净率(LF)约为2.74倍,市销率(TTM)约为2.71倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,道通科技近三年营业总收入复合增长率为27.25%,在其他计算机设备行业已披露2023年数据的14家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-25.48%,排名9/14。

年报称,公司专注于新能源充电桩、汽车综合诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务,产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等70多个国家和地区,是专业的新能源汽车智慧充电综合解决方案、汽车综合诊断和检测、TPMS(胎压监测系统)、ADAS(高级辅助驾驶系统)产品和相关软件云服务综合方案提供商。

分产品来看,2023年公司主营业务中,汽车综合诊断产品收入12.87亿元,同比增长12.05%,占营业收入的39.57%;新能源充电桩收入5.67亿元,同比增长493.21%,占营业收入的17.43%;TPMS产品收入5.32亿元,同比增长29.25%,占营业收入的16.38%。

截至2023年末,公司员工总数为2375人,同比增加39.38%;人均创收136.89万元,人均创利7.55万元,人均薪酬31.54万元,较上年同期分别变化2.96%、26.03%、-26.93%。

2023年,公司毛利率为54.89%,同比下降2.12个百分点;净利率为4.30%,较上年同期上升0.70个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为56.28%,同比上升2.20个百分点,环比上升1.88个百分点;净利率为-9.45%,较上年同期下降6.59个百分点,较上一季度下降16.84个百分点。

分产品看,汽车综合诊断产品、新能源充电桩、TPMS产品2023年毛利率分别为55.19%、33.65%、53.98%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.18亿元,占总销售金额比例为25.17%,公司前五名供应商合计采购金额2.59亿元,占年度采购总额比例为19.00%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.72%,较上年同期增长2.24个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.30%,较上年同期增长1.90个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为4.34亿元,同比增加8.17亿元;筹资活动现金流净额-1.77亿元,同比减少12.36亿元;投资活动现金流净额-2.28亿元,上年同期为4949.99万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.95亿元,上年同期为-2.89亿元。

2023年,公司营业收入现金比为108.78%,净现比为242.17%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.60次,上年同期为0.48次(2022年行业平均值为0.40次,公司位居同行业19/62);固定资产周转率为2.75次,上年同期为2.07次(2022年行业平均值为8.88次,公司位居同行业54/62);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.67次、1.30次。

2023年,公司期间费用为13.03亿元,较上年同期增加2.20亿元;但期间费用率为40.07%,较上年同期下降7.72个百分点。其中,销售费用同比增长32.07%,管理费用同比增长36.3%,研发费用同比下降4.69%,财务费用由去年同期的-5618.04万元变为-379.36万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他流动资产较上年末增加116.98%,占公司总资产比重上升2.03个百分点;存货较上年末减少2.01%,占公司总资产比重下降1.75个百分点;货币资金较上年末增加3.15%,占公司总资产比重下降0.88个百分点;预付款项较上年末减少29.66%,占公司总资产比重下降0.81个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加363.40%,占公司总资产比重上升3.33个百分点;应付债券较上年末增加3.96%,占公司总资产比重下降0.51个百分点;合同负债较上年末增加14.84%,占公司总资产比重上升0.41个百分点;应付职工薪酬较上年末增加33.71%,占公司总资产比重上升0.56个百分点。

从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为11.19亿元,占净资产的34.79%,较上年末减少2299.51万元。其中,存货跌价准备为8887.74万元,计提比例为7.36%。

2023年全年,公司研发投入金额为5.96亿元,同比下降2.58%;研发投入占营业收入比例为18.34%,相比上年同期下降8.67个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为10.24%。

资料显示,公司已逐步组建了较为完整全面研发团队,建立起稳定的研发和质量保障体系,研发领域覆盖新能源充电桩、汽车综合诊断、检测主要技术领域,形成了包含软件、硬件、设计、测试等职能完整的研发组织架构。在实际研发中,公司团队在新型设备研发、软件开发、工艺技术创新、知识产权体系建设、云技术业务创新等方面都取得了众多成果。截至报告期末,公司累计获得境内外专利和软件著作权共计1650件,其中发明新型专利224项,实用新型专利311项,外观设计专利983项,软件著作权132项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为43.38%,相比上年末上升1.23个百分点;有息资产负债率为20.78%,相比上年末下降3.39个百分点。

2023年,公司流动比率为3.75,速动比率为2.61。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为李红京,占比37.29%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,李红京、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合、达孜熔岩投资管理有限公司-平潭熔岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、全国社保基金一一六组合持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.5万户,较三季度末增长了593户,增幅4.13%;户均持股市值由三季度末的93.16万元下降至71.71万元,降幅为23.02%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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