*ST太安5月8日公告,公司因2022年被中兴华出具无法表示意见的内部控制审计报告,根据相关规定,公司股票将于5月9日开市起被叠加实施其他风险警示。
2022年度,中兴华会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《内部控制审计报告》,在本次内部控制审计中,会计师注意到公司的财务报告内部控制存在重大缺陷,可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制或者多项缺陷的组合,认为公司管理层未能对资金管理、存货管理实施有效管控等。
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