召开内部审计工作推进会、开展审计档案质量检查……关注本期审计动态

召开内部审计工作推进会、开展审计档案质量检查……关注本期审计动态
2024年11月21日 11:01 审计署

转自:审计署

召开内部审计工作推进会

山东省审计厅召开内部审计工作推进会。要求深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,立足新时代新征程内部审计职责定位和使命任务,聚焦做好常态化“经济体检”,坚持以政治建设为统领,全面加强党对内部审计工作领导,强化内部审计请示报告制度,把好内部审计“方向盘”;坚持以规范化建设为抓手,攥紧内部审计“生命线”;坚持以信息化建设为引擎,走好科技强审之路,推动内部审计转型,深化大数据审计,提升内部审计“战斗力”;坚持以队伍建设为基础,加大教育培训力度,完善人才激励机制,大力塑造坚持原则、敢于碰硬的职业精神,锻造忠诚干净担当的高素质专业化内审队伍,彰显内部审计“精气神”;坚持以整改落实为关键,健全整改机制,压实整改责任,深化结果运用,增强内部审计“驱动力”,推动实现新时代新征程内部审计工作高质量发展。

开展审计档案质量检查

宁夏回族自治区审计厅对各业务处室(局)2023年以来整理立卷的审计档案进行检查,并出具《审计档案质量检查提醒单》,就检查发现的问题提出有针对性的解决办法,督促各业务处室(局)对照《机关档案三合一制度》《审计项目资料归档操作规程》,举一反三,根据审计业务流程对审计档案进行复盘,规范完善审计项目资料归档工作。同时开展审计项目资料归档操作培训,就审计项目资料收集整理、审计项目资料归档操作、审计档案质量检查存在的问题等进行讲解。各业务处室(局)按照“谁组织实施审计谁负责立卷归档”的原则,遵循文件材料的形成规律和特点,保持文件材料之间的有机联系,严谨细致地做好审计项目资料归档工作。

开展公路工程建设情况审计

山东省青岛市审计局开展公路工程建设情况审计。从招投标及合同管理入手,重点审查公路工程量清单编制的准确性、完整性以及合同约定造价结算的合法性、合规性,促进7个项目签订补充协议,完善合同工程量外的256项清单子目单价调整方式。从施工现场管理入手,以现场管理资料为抓手,重点审查6个大中修项目4400余份“一坑一卡”工程资料、设计变更、工程签证等资料,促进多类现场资料相互印证,清晰反映公路修复前损坏情况,完善造价管控现场“第一手”资料。从竣工结算管理入手,针对公路工程里程长、隐蔽工程多等特点,运用无人机、倾斜摄影、探地雷达等技术,广泛采集6条公路130公里工程信息数据,对公路长度、路基路面的宽度、沿线附属设施数量、面层基层厚度等实现高效率、全视角、高精度的“在线勘验”,以现场与非现场远程查勘相结合的方式,助力提高造价审计的精细度和准确度。

开展企业帮扶活动

湖北省武汉市审计局按照市委、市政府关于开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动统一要求,积极走访企业,实地了解企业生产经营情况及困难,为企业排忧解难,截至10月底已走访企业22户。走访中,包保干部认真倾听企业“心声”,积极向企业宣传惠企政策,发放《武汉市级支持产业企业发展政策摘编》。对因特殊情况无法走访的企业,灵活采用电话、微信联系等形式,了解企业经营情况和发展难题,并将惠企政策送到企业手中。

策划编辑:高天

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