鹰眼预警:三六五网营业收入下降

鹰眼预警:三六五网营业收入下降
2024年08月30日 13:15 新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月27日,三六五网发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为7468.29万元,同比下降20.59%;归母净利润为684.32万元,同比下降49.77%;扣非归母净利润为435.48万元,同比下降56.36%;基本每股收益0.04元/股。

公司自2012年2月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为2.39亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对三六五网2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为7468.29万元,同比下降20.59%;净利润为765.7万元,同比下降45.49%;经营活动净现金流为2.27亿元,同比下降44.7%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为0.7亿元,同比下降20.59%。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)1.22亿9404.4万7468.29万
营业收入增速-36.7%-23.1%-20.59%

• 营业收入增速大幅低于行业均值。报告期内,营业收入同比下降20.59%,低于行业均值-2.14%,行业偏离度超过50%。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)1.22亿9404.4万7468.29万
营业收入增速-36.7%-23.1%-20.59%
营业收入增速行业均值-15.33%5.59%-2.14%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为684.3万元,同比大幅下降49.77%。

项目202206302023063020240630
归母净利润(元)1641.17万1362.49万684.32万
归母净利润增速-57.61%-16.98%-49.77%

• 归母净利润增速大幅低于行业均值。报告期内,归母净利润同比下降49.77%,低于行业均值-26.48%,偏离行业度超过50%。

项目202206302023063020240630
归母净利润(元)1641.17万1362.49万684.32万
归母净利润增速-57.61%-16.98%-49.77%
归母净利润增速行业均值-33.33%14.34%-26.48%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期半年报,扣非归母净利润同比变动分别为95.2%,-41.92%,-56.36%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
扣非归母利润(元)1718.11万997.84万435.48万
扣非归母利润增速95.2%-41.92%-56.36%

• 扣非归母净利润增速大幅低于行业均值。报告期内,扣非归母净利润同比下降56.36%,低于行业均值-24.83%,偏离行业度超过50%。

项目202206302023063020240630
扣非归母利润(元)1718.11万997.84万435.48万
扣非归母利润增速95.2%-41.92%-56.36%
扣非归母利润增速行业均值-40.85%16.54%-24.83%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与营业成本变动背离。报告期内,营业收入同比增长下降20.59%,营业成本同比上升35.25%,收入与成本变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)1.22亿9404.4万7468.29万
营业成本(元)651.12万1583.66万2141.9万
营业收入增速-36.7%-23.1%-20.59%
营业成本增速-35.59%143.22%35.25%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-20.59%,税金及附加同比变动29.87%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)1.22亿9404.4万7468.29万
营业收入增速-36.7%-23.1%-20.59%
税金及附加增速-27.17%-4.66%29.87%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为27.59%、28.6%、29.82%,持续增长。

项目202206302023063020240630
应收账款(元)3374.02万2689.99万2227.24万
营业收入(元)1.22亿9404.4万7468.29万
应收账款/营业收入27.59%28.6%29.82%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动趋势持续背离。近三期半年报,营业收入同比变动分别为-36.7%、-23.1%、-20.59%持续增长,经营活动净现金流同比变动分别为675.89%、324.14%、-44.7%持续下降,营业收入与经营活动净现金流变动趋势持续背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)1.22亿9404.4万7468.29万
经营活动净现金流(元)9690.94万4.11亿2.27亿
营业收入增速-36.7%-23.1%-20.59%
经营活动净现金流增速675.89%324.14%-44.7%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为71.32%,同比下降14.24%;净利率为10.25%,同比下降31.35%;净资产收益率(加权)为0.56%,同比下降45.63%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为94.68%、83.16%、71.32%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
销售毛利率94.68%83.16%71.32%
销售毛利率增速-0.1%-12.16%-14.24%

• 销售毛利率大幅高于行业均值。报告期内,销售毛利率为71.32%,高于行业均值40.56%,行业偏离度超过50%。

项目202206302023063020240630
销售毛利率94.68%83.16%71.32%
销售毛利率行业均值48.51%46.93%40.56%

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为10.25%,同比大幅下降31.36%。

项目202206302023063020240630
销售净利率13.95%14.94%10.25%
销售净利率增速-33.05%7.05%-31.36%

• 销售毛利率高于行业均值,应收账款周转率低于行业均值。报告期内,销售毛利率为71.32%高于行业均值40.56%,应收账款周转率为3.51次低于行业均值4.59次。

项目202206302023063020240630
销售毛利率94.68%83.16%71.32%
销售毛利率行业均值48.51%46.93%40.56%
应收账款周转率(次)3.673.153.51
应收账款周转率行业均值(次)6.84.724.59

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为1.25%,1.03%,0.56%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
净资产收益率1.25%1.03%0.56%
净资产收益率增速-57.91%-17.6%-45.63%

从是否存在减值风险看,需要重点关注:

• 资产减值损失/净资产比值高于行业均值。报告期内,资产减值损失/净资产比值0.15%高于行业均值-0.18%。

项目202206302023063020240630
资产减值损失(元)-870.61万186.09万
净资产(元)13.67亿13.68亿12.62亿
资产减值损失/净资产-0.64%0.15%
资产减值损失/净资产行业均值-0.42%-0.05%-0.18%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为6.74%,同比下降31.97%;流动比率为14.78,速动比率为14.78;总债务为61.52万元,其中短期债务为61.52万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为38.4万元,较期初变动率为492.65%。

项目20231231
期初预付账款(元)6.47万
本期预付账款(元)38.36万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长492.65%,营业成本同比增长35.25%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202206302023063020240630
预付账款较期初增速1820.94%97.42%492.65%
营业成本增速-35.59%143.22%35.25%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为242万元,较期初变动率为47.76%。

项目20231231
期初其他应收款(元)163.8万
本期其他应收款(元)242.02万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.51,同比增长11.39%;总资产周转率为0.05,同比下降7.24%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率大幅低于行业均值。报告期内,总资产周转率0.05低于行业均值0.15,行业偏离度超过50%。

项目202206302023063020240630
总资产周转率(次)0.070.060.05
总资产周转率行业均值(次)0.180.170.15

• 总资产周转率持续下降。近三期半年报,总资产周转率分别0.07,0.06,0.05,总资产周转能力趋弱。

项目202206302023063020240630
总资产周转率(次)0.070.060.05
总资产周转率增速-32.35%-15.19%-7.24%

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为1.22、0.97、0.87,持续下降。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)1.22亿9404.4万7468.29万
固定资产(元)1亿9684.44万8583.02万
营业收入/固定资产原值1.220.970.87

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入高于行业均值。报告期内,销售费用/营业收入比值为20.6%,高于行业均值15.85%。

项目202206302023063020240630
销售费用(元)4711.69万3495.11万1538.43万
营业收入(元)1.22亿9404.4万7468.29万
销售费用/营业收入38.53%37.16%20.6%
销售费用/营业收入行业均值22.13%22.3%15.85%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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责任编辑:小浪快报

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