鹰眼预警:航天智造经营活动净现金流/净利润比值低于1

鹰眼预警:航天智造经营活动净现金流/净利润比值低于1
2024年08月27日 07:21 新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月27日,航天智造发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为38.32亿元,同比增长44.89%;归母净利润为3.87亿元,同比增长130.05%;扣非归母净利润为3.47亿元,同比增长7069.04%;基本每股收益0.4577元/股。

公司自2015年4月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为2.49亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对航天智造2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为38.32亿元,同比增长44.89%;净利润为4.32亿元,同比增长81.16%;经营活动净现金流为3.77亿元,同比下降6.21%。

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动44.89%,销售费用同比变动15.04%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)7662.2万26.45亿38.32亿
销售费用(元)158.66万4025.94万4631.61万
营业收入增速-9.8%3351.84%44.89%
销售费用增速-24.19%2437.5%15.04%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长44.89%,经营活动净现金流同比下降6.21%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)7662.2万26.45亿38.32亿
经营活动净现金流(元)2068.24万4.02亿3.77亿
营业收入增速-9.8%3351.84%44.89%
经营活动净现金流增速22.25%1845.57%-6.21%

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.874低于1,盈利质量较弱。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)2068.24万4.02亿3.77亿
净利润(元)130.64万2.38亿4.32亿
经营活动净现金流/净利润15.831.690.87

• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为15.83、1.69、0.87,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)2068.24万4.02亿3.77亿
净利润(元)130.64万2.38亿4.32亿
经营活动净现金流/净利润15.831.690.87

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为21.14%,同比下降42.02%;净利率为11.26%,同比增长53.05%;净资产收益率(加权)为8.18%,同比下降12.79%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为21.14%,同比大幅下降42.02%。

项目202206302023063020240630
销售毛利率31.74%36.47%21.14%
销售毛利率增速-20.27%14.91%-42.02%

• 销售毛利率较为波动。近三期半年报,销售毛利率分别为31.74%、36.47%、21.14%,同比变动分别为-20.27%、14.91%、-42.02%,销售毛利率异常波动。

项目202206302023063020240630
销售毛利率31.74%36.47%21.14%
销售毛利率增速-20.27%14.91%-42.02%

• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期36.47%下降至21.14%,销售净利率由去年同期7.36%增长至11.26%。

项目202206302023063020240630
销售毛利率31.74%36.47%21.14%
销售净利率1.7%7.36%11.26%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为8.18%,同比下降12.79%。

项目202206302023063020240630
净资产收益率0.27%9.38%8.18%
净资产收益率增速-64.94%3374.07%-12.79%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为40.21%,同比增长157.46%;流动比率为1.89,速动比率为1.58;总债务为9.79亿元,其中短期债务为9.19亿元,短期债务占总债务比为93.87%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为6.95,4.1,1.89,短期偿债能力趋弱。

项目202206302023063020240630
流动比率(倍)6.954.11.89

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 长短债务比持续增长。近三期半年报,短期债务/长期债务比值分别为0.02,2,15.32,长短债务比变动趋势增长。

项目202206302023063020240630
短期债务(元)125.17万4006.99万9.19亿
长期债务(元)6000万2000万6000万
短期债务/长期债务0.02215.32

• 现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为48.35、29.74、0.82,持续下降。

项目202206302023063020240630
现金比率48.3529.740.82

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务现金覆盖率逐渐变小。近三期半年报,广义货币资金/总债务比值分别为4.12、3.2、2.67,持续下降。

项目202206302023063020240630
广义货币资金(元)2.52亿1.92亿26.11亿
总债务(元)6125.17万6006.99万9.79亿
广义货币资金/总债务4.123.22.67

从资金协调性看,需要重点关注:

• 短期债务压力持续增长,融资渠道趋紧。近三期半年报,长短期债务比分别为为0.02倍、2倍、15.32倍持续增长,筹资活动净现金流分别为-87.4万元、-1.2亿元、-7.4亿元持续下降。

项目202206302023063020240630
筹资活动净现金流(元)-87.36万-1.23亿-7.45亿
长短债务比0.06115.5138.04

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.74,同比增长1596.15%;存货周转率为2.71,同比增长1706.27%;总资产周转率为0.42,同比增长1504.64%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为5.54%、8.33%、18.28%,持续增长。

项目202206302023063020240630
应收账款(元)4534.52万6818.75万15.75亿
资产总额(元)8.19亿8.19亿86.11亿
应收账款/资产总额5.54%8.33%18.28%

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期半年报,存货/资产总额比值分别为6.6%、8.59%、11.13%,持续增长。

项目202206302023063020240630
存货(元)5406.92万7030.65万9.59亿
资产总额(元)8.19亿8.19亿86.11亿
存货/资产总额6.6%8.59%11.13%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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责任编辑:小浪快报

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