鹰眼预警:赛科希德应收账款增速高于营业收入增速

鹰眼预警:赛科希德应收账款增速高于营业收入增速
2024年08月21日 22:17 新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月21日,赛科希德发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为1.59亿元,同比增长12.4%;归母净利润为6272.33万元,同比增长4.15%;扣非归母净利润为6226.36万元,同比增长3.63%;基本每股收益0.59元/股。

公司自2020年7月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为1.02亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对赛科希德2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为1.59亿元,同比增长12.4%;净利润为6269.92万元,同比增长4.11%;经营活动净现金流为5211.8万元,同比增长14.03%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为1.6亿元,同比增长12.4%,去年同期增速为33.19%,较上一年有所放缓。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)1.06亿1.41亿1.59亿
营业收入增速-4.04%33.19%12.4%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动12.4%,销售费用同比变动-7.13%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)1.06亿1.41亿1.59亿
销售费用(元)1479.9万1977.74万1836.75万
营业收入增速-4.04%33.19%12.4%
销售费用增速-8.55%33.64%-7.13%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长869.32%,营业收入同比增长12.4%,应收票据增速高于营业收入增速。

项目202206302023063020240630
营业收入增速-4.04%33.19%12.4%
应收票据较期初增速94.26%132.1%869.32%

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长29.49%,营业收入同比增长12.4%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202206302023063020240630
营业收入增速-4.04%33.19%12.4%
应收账款较期初增速-10%-9.14%29.49%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.831低于1,盈利质量较弱。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)3315.13万4570.57万5211.8万
净利润(元)4745.09万6022.2万6269.92万
经营活动净现金流/净利润0.70.760.83

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为63.52%,同比增长1.27%;净利率为39.43%,同比下降7.38%;净资产收益率(加权)为3.86%,同比下降1.78%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为44.67%,42.57%,39.43%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
销售净利率44.67%42.57%39.43%
销售净利率增速18.51%-4.71%-7.38%

• 销售毛利率持续增长,销售净利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为61.38%、62.72%、63.52%,持续增长,销售净利率分别为44.67%、42.57%、39.43%,持续下降。

项目202206302023063020240630
销售毛利率61.38%62.72%63.52%
销售净利率44.67%42.57%39.43%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为3.86%,同比下降1.78%。

项目202206302023063020240630
净资产收益率3.29%3.93%3.86%
净资产收益率增速8.58%19.45%-1.78%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为5.29%,同比下降14.9%;流动比率为15.28,速动比率为14.82;总债务为11.19万元,其中短期债务为11.19万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为543.7万元,较期初变动率为347.05%。

项目20231231
期初预付账款(元)121.62万
本期预付账款(元)543.71万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长347.05%,营业成本同比增长9.99%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202206302023063020240630
预付账款较期初增速454.58%-25.43%347.05%
营业成本增速-8.23%28.59%9.99%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为4.36,同比下降10.37%;存货周转率为1.27,同比增长6.18%;总资产周转率为0.09,同比增长6.67%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收票据持续增长。近三期半年报,应收票据/流动资产比值分别为0.01%、0.05%、0.15%,持续增长,收到其他与经营活动有关的现金/应收票据比值分别为11876.35%、1947.65%、516.87%,持续下降。

项目202206302023063020240630
应收票据/流动资产0.01%0.05%0.15%
收到其他与经营活动有关的现金/应收票据11876.35%1947.65%516.87%

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为1.43%、1.68%、2.38%,持续增长。

项目202206302023063020240630
应收账款(元)2202.66万2768.24万4114.65万
资产总额(元)15.41亿16.46亿17.27亿
应收账款/资产总额1.43%1.68%2.38%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为3.2亿元,较期初增长818.74%。

项目20231231
期初固定资产(元)3444.23万
本期固定资产(元)3.16亿

从三费维度看,需要重点关注:

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.1亿元,同比增长78.52%。

项目202206302023063020240630
管理费用(元)665.58万729.65万1302.54万
管理费用增速-1.63%9.63%78.52%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长78.52%,营业收入同比增长12.4%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目202206302023063020240630
营业收入增速-4.04%33.19%12.4%
管理费用增速-1.63%9.63%78.52%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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责任编辑:小浪快报

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