鹰眼预警:山东玻纤营业收入与净利润变动背离

鹰眼预警:山东玻纤营业收入与净利润变动背离
2023年04月18日 21:19 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月18日,山东玻纤发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2022年全年营业收入为27.81亿元,同比增长1.19%;归母净利润为5.36亿元,同比下降1.88%;扣非归母净利润为3.76亿元,同比下降28.7%;基本每股收益0.89元/股。

公司自2020年8月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为1.3亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.68元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对山东玻纤2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为27.81亿元,同比增长1.19%;净利润为5.36亿元,同比下降1.88%;经营活动净现金流为6.53亿元,同比下降17.16%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为27.8亿元,同比增长1.19%,去年同期增速为37.72%,较上一年有所放缓。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)19.96亿27.49亿27.81亿
营业收入增速10.19%37.72%1.19%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长1.19%,净利润同比下降1.88%,营业收入与净利润变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)19.96亿27.49亿27.81亿
净利润(元)1.72亿5.46亿5.36亿
营业收入增速10.19%37.72%1.19%
净利润增速17.84%216.78%-1.88%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长54.12%,营业成本同比增长14.03%,存货增速高于营业成本增速。

项目202012312021123120221231
存货较期初增速4.68%9.08%54.12%
营业成本增速10.88%21.03%14.03%

• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长54.12%,营业收入同比增长1.19%,存货增速高于营业收入增速。

项目202012312021123120221231
存货较期初增速4.68%9.08%54.12%
营业收入增速10.19%37.72%1.19%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长1.19%,经营活动净现金流同比下降17.16%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)19.96亿27.49亿27.81亿
经营活动净现金流(元)4.5亿7.88亿6.53亿
营业收入增速10.19%37.72%1.19%
经营活动净现金流增速1195%74.91%-17.16%

• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为2.61、1.44、1.22,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)4.5亿7.88亿6.53亿
净利润(元)1.72亿5.46亿5.36亿
经营活动净现金流/净利润2.611.441.22

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为28.62%,同比下降21.92%;净利率为19.26%,同比下降3.03%;净资产收益率(加权)为20.4%,同比下降23.25%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为28.62%,同比大幅下降21.92%。

项目202012312021123120221231
销售毛利率27.92%36.65%28.62%
销售毛利率增速-1.59%31.3%-21.92%

• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为27.92%、36.65%、28.62%,同比变动分别为-1.59%、31.3%、-21.92%,销售毛利率异常波动。

项目202012312021123120221231
销售毛利率27.92%36.65%28.62%
销售毛利率增速-1.59%31.3%-21.92%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为20.4%,同比大幅下降23.25%。

项目202012312021123120221231
净资产收益率11.71%26.58%20.4%
净资产收益率增速2.81%126.99%-23.25%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为43.73%,同比下降18.4%;流动比率为1.35,速动比率为1.15;总债务为15.49亿元,其中短期债务为6.41亿元,短期债务占总债务比为41.38%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 短期债务较大,存量资金存缺口。报告期内,广义货币资金为6亿元,短期债务为6.4亿元,广义货币资金/短期债务为0.93,广义货币资金低于短期债务。

项目202012312021123120221231
广义货币资金(元)5.05亿8.02亿5.98亿
短期债务(元)12.12亿7.39亿6.41亿
广义货币资金/短期债务0.421.080.93

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为5.8亿元,短期债务为6.4亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.571%,低于1.5%。

项目202012312021123120221231
货币资金(元)3.8亿7.08亿5.77亿
短期债务(元)12.12亿7.39亿6.41亿
利息收入/平均货币资金0.85%0.84%0.57%

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为945.3万元,较期初变动率为137%。

项目20211231
期初预付账款(元)398.87万
本期预付账款(元)945.33万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长137%,营业成本同比增长14.03%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202012312021123120221231
预付账款较期初增速12.98%24.79%137%
营业成本增速10.88%21.03%14.03%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为59.8万元,较期初变动率为31.41%。

项目20211231
期初其他应收款(元)45.54万
本期其他应收款(元)59.84万

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.5亿元,较期初变动率为3439.05%。

项目20211231
期初应付票据(元)155万
本期应付票据(元)5485.52万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为37.06,同比下降24.3%;存货周转率为10.28,同比下降13.99%;总资产周转率为0.55,同比下降3.92%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为37.06,同比大幅下降至24.3%。

项目202012312021123120221231
应收账款周转率(次)23.0848.9637.06
应收账款周转率增速34.59%112.15%-24.3%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为877.5万元,较期初增长860.95%。

项目20211231
期初其他非流动资产(元)91.32万
本期其他非流动资产(元)877.53万

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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