鹰眼预警:康华生物应收账款增速高于营业收入增速

鹰眼预警:康华生物应收账款增速高于营业收入增速
2023年03月30日 21:19 新浪财经

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

3月30日,康华生物发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2022年全年营业收入为14.47亿元,同比增长11.94%;归母净利润为5.98亿元,同比下降27.9%;扣非归母净利润为5.45亿元,同比下降1.83%;基本每股收益4.4652元/股。

公司自2020年6月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为2.24亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对康华生物2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为14.47亿元,同比增长11.94%;净利润为5.98亿元,同比下降27.9%;经营活动净现金流为1.95亿元,同比增长49.62%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为118.57%,103.28%,-27.9%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
归母净利润(元)4.08亿8.29亿5.98亿
归母净利润增速118.57%103.28%-27.9%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为119.46%,37.8%,-1.83%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
扣非归母利润(元)4.03亿5.55亿5.45亿
扣非归母利润增速119.46%37.8%-1.83%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长11.94%,净利润同比下降27.9%,营业收入与净利润变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)10.39亿12.92亿14.47亿
净利润(元)4.08亿8.29亿5.98亿
营业收入增速87.26%24.44%11.94%
净利润增速118.57%103.28%-27.9%

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为4.1亿元、8.3亿元、6亿元,同比变动分别为118.57%、103.28%、-27.9%,净利润较为波动。

项目202012312021123120221231
净利润(元)4.08亿8.29亿5.98亿
净利润增速118.57%103.28%-27.9%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长53.74%,营业收入同比增长11.94%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202012312021123120221231
营业收入增速87.26%24.44%11.94%
应收账款较期初增速27.56%137.37%53.74%

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为33.96%、64.77%、88.96%,持续增长。

项目202012312021123120221231
应收账款(元)3.53亿8.37亿12.87亿
营业收入(元)10.39亿12.92亿14.47亿
应收账款/营业收入33.96%64.77%88.96%

• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长45.65%,营业成本同比增长11.21%,存货增速高于营业成本增速。

项目202012312021123120221231
存货较期初增速2.66%111.34%45.65%
营业成本增速94.27%33.27%11.21%

• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长45.65%,营业收入同比增长11.94%,存货增速高于营业收入增速。

项目202012312021123120221231
存货较期初增速2.66%111.34%45.65%
营业收入增速87.26%24.44%11.94%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.33低于1,盈利质量较弱。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)3.7亿1.3亿1.95亿
净利润(元)4.08亿8.29亿5.98亿
经营活动净现金流/净利润0.910.160.33

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为93.56%,同比增长0.05%;净利率为41.34%,同比下降35.59%;净资产收益率(加权)为20.97%,同比下降41.01%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为41.34%,同比大幅下降35.59%。

项目202012312021123120221231
销售净利率39.29%64.18%41.34%
销售净利率增速16.72%63.36%-35.59%

• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期93.52%增长至93.56%,销售净利率由去年同期64.18%下降至41.34%。

项目202012312021123120221231
销售毛利率93.95%93.52%93.56%
销售净利率39.29%64.18%41.34%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为20.97%,同比大幅下降41.01%。

项目202012312021123120221231
净资产收益率32.15%35.55%20.97%
净资产收益率增速-20.6%10.58%-41.01%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为17.12%,同比增长48.6%;流动比率为3.51,速动比率为3.26;总债务为1.44亿元,其中短期债务为1.28亿元,短期债务占总债务比为89.08%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为10.45,5.73,3.51,短期偿债能力趋弱。

项目202012312021123120221231
流动比率(倍)10.455.733.51

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为3.82、1.92、1.06,持续下降。

项目202012312021123120221231
现金比率3.821.921.06

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为2.17、0.38、0.32,持续下降。

项目202006302021063020220630
经营活动净现金流(元)1.37亿-1921.69万-6699.08万
流动负债(元)1.46亿1.84亿3.98亿
经营活动净现金流/流动负债0.94-0.1-0.17

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.2亿元,较期初变动率为587.09%。

项目20211231
期初其他应收款(元)257.95万
本期其他应收款(元)1772.34万

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为4.2亿元,较期初变动率为52.51%。

项目20211231
期初其他应付款(元)2.72亿
本期其他应付款(元)4.15亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.36,同比下降37.3%;存货周转率为0.72,同比下降33.31%;总资产周转率为0.43,同比下降14.07%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为3.3,2.17,1.36,应收账款周转能力趋弱。

项目202012312021123120221231
应收账款周转率(次)3.32.171.36
应收账款周转率增速57.05%-34.2%-37.3%

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为1.28,1.08,0.72,存货周转能力趋弱。

项目202012312021123120221231
存货周转率(次)1.281.080.72
存货周转率增速71.89%-15.5%-33.31%

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为16.42%、27.74%、34.68%,持续增长。

项目202012312021123120221231
应收账款(元)3.53亿8.37亿12.87亿
资产总额(元)21.48亿30.18亿37.11亿
应收账款/资产总额16.42%27.74%34.68%

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为2.32%、3.5%、4.14%,持续增长。

项目202012312021123120221231
存货(元)4991.59万1.05亿1.54亿
资产总额(元)21.48亿30.18亿37.11亿
存货/资产总额2.32%3.5%4.14%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.73,0.5,0.43,总资产周转能力趋弱。

项目202012312021123120221231
总资产周转率(次)0.730.50.43
总资产周转率增速-22.42%-31.66%-14.07%

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为4.6亿元,较期初增长85.76%。

项目20211231
期初固定资产(元)2.49亿
本期固定资产(元)4.62亿

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为13.95、5.2、3.13,持续下降。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)10.39亿12.92亿14.47亿
固定资产(元)7443.01万2.49亿4.62亿
营业收入/固定资产原值13.955.23.13

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为5.2亿元,较期初增长119.24%。

项目20211231
期初在建工程(元)2.39亿
本期在建工程(元)5.23亿

• 在建工程超过固定资产。报告期内,在建工程为5.2亿元,固定资产为4.6亿元,在建工程超过固定资产。

项目202012312021123120221231
在建工程(元)1.28亿2.39亿5.23亿
固定资产(元)7443.01万2.49亿4.62亿

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为0.5亿元,较期初增长49.05%。

项目20211231
期初长期待摊费用(元)3606.74万
本期长期待摊费用(元)5375.9万

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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责任编辑:小浪快报

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