鹰眼预警:科威尔经营活动净现金流/净利润比值低于1

鹰眼预警:科威尔经营活动净现金流/净利润比值低于1
2021年08月23日 22:15 新浪财经

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月23日,科威尔发布2021年半年度报告。

报告显示,公司2021年上半年营业收入为1.02亿元,同比增长56.38%;归母净利润为3031.39万元,同比增长31.64%;扣非归母净利润为1429.12万元,同比下降30.78%;基本每股收益0.38元/股。

公司自2020年8月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为1600万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对科威尔2021年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为1.02亿元,同比增长56.38%;净利润为3031.39万元,同比增长31.64%;经营活动净现金流为363.25万元,同比下降76.38%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期半年报,扣非归母净利润同比变动分别为0%,-7.02%,-30.78%,变动趋势持续下降。

项目201906302020063020210630
扣非归母利润(元)2220.43万2064.62万1429.12万
扣非归母利润增速0%-7.02%-30.78%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与营业成本变动差异大。报告期内,营业收入同比变动56.38%,营业成本同比变动126.96%,收入与成本变动差异较大。

项目201906302020063020210630
营业收入(元)6059.05万6496.88万1.02亿
营业成本(元)1796.54万2177.01万4940.88万
营业收入增速0%7.23%56.38%
营业成本增速0%21.18%126.96%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长56.38%,经营活动净现金流同比下降76.38%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目201906302020063020210630
营业收入(元)6059.05万6496.88万1.02亿
经营活动净现金流(元)524.06万1537.97万363.25万
营业收入增速0%7.23%56.38%
经营活动净现金流增速0%193.47%-76.38%

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.12低于1,盈利质量较弱。

项目201906302020063020210630
经营活动净现金流(元)524.06万1537.97万363.25万
净利润(元)2315.75万2302.73万3031.39万
经营活动净现金流/净利润0.230.670.12

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为51.37%,同比下降22.74%;净利率为29.84%,同比下降15.82%;净资产收益率(加权)为3.26%,同比下降72.51%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为70.35%、66.49%、51.37%,变动趋势持续下降。

项目201906302020063020210630
销售毛利率70.35%66.49%51.37%
销售毛利率增速0%-5.48%-22.74%

• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为38.22%,35.44%,29.84%,变动趋势持续下降。

项目201906302020063020210630
销售净利率38.22%35.44%29.84%
销售净利率增速0%-7.26%-15.82%

从非常规性损益看,需要重点关注:

• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为44.1%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目201906302020063020210630
非常规性收益(元)107.73万61.77万1335.94万
净利润(元)2315.75万2302.73万3031.39万
非常规性收益/净利润4.68%2.68%44.1%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为12.23%,同比下降55.92%;流动比率为8.35,速动比率为7.81;总债务为4095.21万元,其中短期债务为4095.21万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为609.7万元,较期初变动率为174.35%。

项目20201231
期初预付账款(元)222.24万
本期预付账款(元)609.72万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长174.35%,营业成本同比增长126.96%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目201906302020063020210630
预付账款较期初增速-219.23%174.35%
营业成本增速0%21.18%126.96%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为198.3万元,较期初变动率为45.53%。

项目20201231
期初其他应收款(元)136.29万
本期其他应收款(元)198.34万

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.4亿元,较期初变动率为100.52%。

项目20201231
期初应付票据(元)2042.25万
本期应付票据(元)4095.21万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-1.2亿元,筹资活动净现金流为-0.2亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。

项目20210630
经营活动净现金流(元)363.25万
投资活动净现金流(元)-1.24亿
筹资活动净现金流(元)-1799.71万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.15,同比增长26.82%;存货周转率为0.92,同比增长92.34%;总资产周转率为0.1,同比下降57.27%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.1亿元,较期初增长717.94%。

项目20201231
期初在建工程(元)127.22万
本期在建工程(元)1040.6万

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为77万元,较期初增长89.82%。

项目20201231
期初长期待摊费用(元)40.55万
本期长期待摊费用(元)76.96万

从三费维度看,需要重点关注:

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.1亿元,同比增长64.68%。

项目201906302020063020210630
管理费用(元)622.19万734.8万1210.05万
管理费用增速0%18.1%64.68%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长64.68%,营业收入同比增长56.38%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目201906302020063020210630
营业收入增速0%7.23%56.38%
管理费用增速0%18.1%64.68%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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责任编辑:小浪快报

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