投资者提问:
摘帽事宜进展到哪一步呢
尊敬的投资者:您好!公司内控审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年3月27日向公司出具了《关于2020年度及2021年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已消除的专项说明的审核报告》和《关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响消除情况的审核报告》,公司于2023年3月27日召开了第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》,并于2023年3月29日披露了上述报告及申请撤销其他风险警示事项。同时,公司已对问询函中的部分问题进行了回复并于2023年6月7日进行了披露。 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2022年度和2023年度财务报告内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》,并于2024年4月13日披露了申请撤销其他风险警示事项。后续如有进展公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,感谢您的关注!
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