转自:金融界
本文源自:金融界AI电报
金融界6月7日消息,有投资者在互动平台向亚厦股份提问:近期内部审计是否发现了任何财务报告或内部控制的重大缺陷?
公司回答表示:公司未发现任何财务报告或内部控制的重大缺陷。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《内部控制审计报告(容诚审字[2024]号361Z0349)》认为:公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。二级市场有不确定性,敬请您注意投资风险。
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