全信股份:2023年净利润同比下降29.44% 拟10派0.66元

全信股份:2023年净利润同比下降29.44% 拟10派0.66元
2024年04月23日 00:22 中证网

中证智能财讯 全信股份(300447)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入10.37亿元,同比下降5.05%;归母净利润1.34亿元,同比下降29.44%;扣非净利润1.26亿元,同比下降30.42%;经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元,上年同期为-2.06亿元;报告期内,全信股份基本每股收益为0.4289元,加权平均净资产收益率为6.85%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.66元(含税)。

以4月22日收盘价计算,全信股份目前市盈率(TTM)约为30.31倍,市净率(LF)约为2.0倍,市销率(TTM)约为3.91倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

截至2023年末,全信股份三年营业总收入复合增长率为13.3%,在军工电子Ⅲ行业已披露2023年数据的26家公司中排名第11。三年净利润复合年增长率为-1.29%,排名14/26。

资料显示,公司主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。

分产品来看,2023年公司主营业务中,高性能传输线缆和组件收入7.38亿元,同比下降7.44%,占营业收入的71.16%;光电系统和FC产品收入2.85亿元,同比增长1.88%,占营业收入的27.54%。

截至2023年末,公司员工总数为793人,人均创收130.71万元,人均创利16.84万元,人均薪酬30.86万元,较上年同期分别变化-1.34%、-26.68%、11.06%。

2023年,公司毛利率为39.68%,同比下降3.84个百分点;净利率为12.88%,较上年同期下降4.44个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为18.25%,同比下降16.03个百分点,环比下降25.33个百分点;净利率为3.09%,较上年同期下降6.61个百分点,较上一季度下降9.20个百分点。

分产品看,高性能传输线缆和组件、光电系统和FC产品2023年毛利率分别为37.69%、45.02%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.41亿元,占总销售金额比例为42.50%,公司前五名供应商合计采购金额2.28亿元,占年度采购总额比例为39.22%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.85%,较上年同期下降3.67个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.57%,较上年同期下降3.47个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为1.36亿元,同比增加3.41亿元;筹资活动现金流净额-7941.83万元,同比减少1.27亿元;投资活动现金流净额-3993.06万元,上年同期为-7100.06万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-347.07万元,上年同期为-9964.44万元。

2023年,公司营业收入现金比为101.30%,净现比为101.49%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.38次,上年同期为0.42次(2022年行业平均值为0.34次,公司位居同行业21/60);固定资产周转率为2.78次,上年同期为4.81次(2022年行业平均值为4.55次,公司位居同行业27/60);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.44次、0.90次。

2023年,公司期间费用为2.48亿元,较上年同期减少1078.16万元;但期间费用率为23.88%,较上年同期上升0.22个百分点。其中,销售费用同比下降19.7%,管理费用同比增长4.78%,研发费用同比下降1.64%,财务费用同比下降91.75%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加32.17%,占公司总资产比重上升6.66个百分点;应收票据较上年末减少29.11%,占公司总资产比重下降4.66个百分点;固定资产较上年末增加15.03%,占公司总资产比重上升1.58个百分点;存货较上年末增加8.23%,占公司总资产比重上升1.40个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少48.29%,占公司总资产比重下降2.02个百分点;应付职工薪酬较上年末减少68.18%,占公司总资产比重下降1.63个百分点;应付票据较上年末增加15.28%,占公司总资产比重上升0.98个百分点;合同负债较上年末增加48.30%,占公司总资产比重上升1.03个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7.19亿元,占净资产的35.58%,较上年末增加5463.51万元。其中,存货跌价准备为917.95万元,计提比例为1.26%。

2023年全年,公司研发投入金额为8899.01万元,同比下降1.64%;研发投入占营业收入比例为8.59%,相比上年同期上升0.30个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

年报称,公司聚焦军用电子信息主航道,基于“核心技术自主可控”的公司愿景,围绕传输领域下一代需求,进行跨代产品策划和研发;建立健全科研管理能力和创新机制,增强公司创新能力。2023年,公司主导国军标修订2项,参与国军标及标准研究项目7项;10项产品通过省部级技术鉴定,产品涉及航空、航天、电子等多领域,成果评价均为国际先进或国内领先;全年共申报专利50项,其中发明专利35件(受理29件),专利申报持续保持细分产品领域领先水平。2023年公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号;公司经过多年技术、工艺和试验平台建设和积累,具有较强的科研生产能力,多项产品和技术处于国内领先地位,市场占有率高。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为27.45%,相比上年末下降3.56个百分点;有息资产负债率为2.09%,相比上年末下降2.06个百分点。

2023年,公司流动比率为2.98,速动比率为2.02。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金,取代了三季度末的陈舒。在具体持股比例上,张春来、袁圆、中信证券股份有限公司持股有所上升,香港中央结算有限公司、杨丽敏持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.38万户,较三季度末下降了1006户,降幅4.06%;户均持股市值由三季度末的19.76万元下降至19.06万元,降幅为3.54%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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