多期年报信披不准确、未按规披露实控人相关非经常性资金往来等违规,元成股份及董事长等收浙江证监局警示函

多期年报信披不准确、未按规披露实控人相关非经常性资金往来等违规,元成股份及董事长等收浙江证监局警示函
2024年02月06日 10:27 界面新闻

元成股份2月5日公告,浙江证监局决定对公司、董事长兼实际控制人祝昌人、时任总经理兼董事会秘书姚丽花、董事会秘书柴菊竹、财务总监陈平、监事余建飞分别采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

经查公司存在以下问题:一是公司在2020年、2021年、2022年年度报告及2023年半年度报告中营业收入、利润等相关信息披露不准确。二是公司在2020年、2021年、2022年年度报告及2023年半年度报告中未按规定披露与实际控制人祝昌人发生的非经营性资金往来。三是公司在2017年度至2022年度报告中未按规定完整披露关联方。四是公司未完整披露与赛石集团有限公司的股权交易。五是公司资金支付、供应商管理相关的内部控制存在重大缺陷。

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