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烟台园城黄金股份有限公司(以下简称 “公司”)于2024年4月24日收到和信师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信所”)发来的《关于烟台园城黄金股份有限公司2023年审计情况的函》(以下简称“《告知函》”)的公告,主要内容如下:
烟台园城黄金股份有限公司:
鉴于目前园城黄金公司财务报表尚未经董事会批准报出,审计报告无法出具,和信会计师事务所(特殊普通合伙)现将对贵公司2023年财务报表审计情况告知如下:
一、中国证监会立案调查
因涉及信息披露违法违规,园城黄金公司于2024年4月22日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(证监立案字0042024006号)。目前尚无法判断立案调查结果对财务报表的具体影响程度。
二、酒水业务的合规性
和信会计师事务所(特殊普通合伙)在对烟台园城黄金股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报表进行审计过程中,有待核实收入0.16亿元,主要涉及酒水饮料业务,发现公司2023年茅台不老酒销售价格与2024年度审计期间部分电商平台店铺的销售价格存在差异,相关业务收入确认合规性存疑,尚需进一步审计程序核实,核实结果目前存在重大不确定性。
我们的审计工作正在进行中,对酒水饮料业务执行了审计程序,包括访谈、函证、盘点及凭证抽查等工作。截至目前,和信会计师事务所(特殊普通合伙)已执行的审计程序尚无法消除其对相关业务合规性的疑虑。
综上,如果我们无法就园城黄金公司上述事项获取充分、适当的审计证据,以作为发表审计意见的基础,拟对烟台园城黄金股份有限公司2023年财务报表发表无法表示意见的审计报告。
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