鹰眼预警:路畅科技营业收入下降

鹰眼预警:路畅科技营业收入下降
2024年08月26日 22:23 新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月26日,路畅科技发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为1.35亿元,同比下降7.83%;归母净利润为-2491.99万元,同比下降93.06%;扣非归母净利润为-2592.52万元,同比下降81.13%;基本每股收益-0.2077元/股。

公司自2016年9月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为4068万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对路畅科技2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为1.35亿元,同比下降7.83%;净利润为-2492.11万元,同比下降93.06%;经营活动净现金流为-1685.11万元,同比下降116.61%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为1.4亿元,同比下降7.83%。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)1.54亿1.47亿1.35亿
营业收入增速-12.83%-4.97%-7.83%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-0.2亿元,同比大幅下降93.06%。

项目202206302023063020240630
归母净利润(元)271.86万-1290.79万-2491.99万
归母净利润增速-27.6%-574.81%-93.06%

• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-780.3万元,-0.2亿元,-637万元,连续为负数。

项目202312312024033120240630
营业利润(元)-780.31万-1536.38万-636.99万

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-7.83%,销售费用同比变动50.81%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)1.54亿1.47亿1.35亿
销售费用(元)603.32万690.13万1040.8万
营业收入增速-12.83%-4.97%-7.83%
销售费用增速-9.84%14.39%50.81%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为26.11%、33.26%、33.71%,持续增长。

项目202206302023063020240630
应收账款(元)4031.7万4880.31万4559.35万
营业收入(元)1.54亿1.47亿1.35亿
应收账款/营业收入26.11%33.26%33.71%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续为负。报告期内,经营活动净现金流为-0.2亿元,持续三年为负数。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)-202.75万-777.95万-1685.11万

• 经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为-202.7万元、-777.9万元、-0.2亿元,持续下降。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)-202.75万-777.95万-1685.11万

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为21.17%,同比增长12.92%;净利率为-18.42%,同比下降109.45%;净资产收益率(加权)为-7.07%,同比下降111.04%。

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为0.7%,-3.35%,-7.07%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
净资产收益率0.7%-3.35%-7.07%
净资产收益率增速-28.57%-578.57%-111.05%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为27.02%,同比下降0.71%;流动比率为1.89,速动比率为1.41;总债务为2652.22万元,其中短期债务为2652.22万元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为-0.01、-0.06、-0.15,持续下降。

项目202112312022123120231231
经营活动净现金流(元)6647.31万2509.48万-1557.21万
流动负债(元)1.74亿1.44亿1.33亿
经营活动净现金流/流动负债0.380.17-0.12

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为474.9万元,较期初变动率为44.95%。

项目20231231
期初预付账款(元)327.66万
本期预付账款(元)474.95万

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,预付账款/流动资产比值分别为1.62%、1.63%、2.2%,持续增长。

项目202206302023063020240630
预付账款(元)457.99万428.1万474.95万
流动资产(元)2.83亿2.63亿2.16亿
预付账款/流动资产1.62%1.63%2.2%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长44.95%,营业成本同比增长-10.57%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202206302023063020240630
预付账款较期初增速-26.94%-33.2%44.95%
营业成本增速-8.03%-2.9%-10.57%

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.3万元、10万元、297.3万元,公司经营活动净现金流分别-202.7万元、-777.9万元、-0.2亿元。

项目202206302023063020240630
资本性支出(元)25639.95万297.27万
经营活动净现金流(元)-202.75万-777.95万-1685.11万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3,同比增长0.17%;存货周转率为1.99,同比下降28.4%;总资产周转率为0.28,同比增长0.79%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为7.2%、9.38%、9.73%,持续增长。

项目202206302023063020240630
应收账款(元)4031.7万4880.31万4559.35万
资产总额(元)5.6亿5.2亿4.68亿
应收账款/资产总额7.2%9.38%9.73%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为192.7万元,较期初增长47.96%。

项目20231231
期初无形资产(元)130.25万
本期无形资产(元)192.73万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为0.1亿元,同比增长50.81%。

项目202206302023063020240630
销售费用(元)603.32万690.13万1040.8万
销售费用增速-9.84%14.39%50.81%

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为3.91%、4.7%、7.69%,持续增长。

项目202206302023063020240630
销售费用(元)603.32万690.13万1040.8万
营业收入(元)1.54亿1.47亿1.35亿
销售费用/营业收入3.91%4.7%7.69%

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