鹰眼预警:通达电气应收账款/营业收入高于行业均值

鹰眼预警:通达电气应收账款/营业收入高于行业均值
2024年04月30日 17:25 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月27日,通达电气发布2023年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2023年全年营业收入为5.71亿元,同比增长19.64%;归母净利润为2317.13万元,同比增长122.17%;扣非归母净利润为1081.84万元,同比增长111.04%;基本每股收益0.07元/股。

公司自2019年11月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为7014.42万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对通达电气2023年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为5.71亿元,同比增长19.64%;净利润为2248.61万元,同比增长121.48%;经营活动净现金流为1.47亿元,同比增长532.27%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速低于行业均值。报告期内,营业收入同比增长19.64%,低于行业均值22.2%。

项目202112312022123120231231
营业收入(元)5.4亿4.77亿5.71亿
营业收入增速-15.82%-11.7%19.64%
营业收入增速行业均值12.39%2.96%22.2%

• 净利润亏损两年首次扭亏。近三期年报,净利润分别为-0.2亿元、-1亿元、0.2亿元,较为波动。

项目202112312022123120231231
净利润(元)-1813.74万-1.05亿2248.61万

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为-0.2亿元、-1亿元、0.2亿元,同比变动分别为-147.57%、-476.96%、121.48%,净利润较为波动。

项目202112312022123120231231
净利润(元)-1813.74万-1.05亿2248.61万
净利润增速-147.57%-476.96%121.48%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入高于行业均值。报告期内,应收账款/营业收入比值为53.63%,高于行业均值29.3%。

项目202112312022123120231231
应收账款(元)3.03亿3.15亿3.06亿
营业收入(元)5.4亿4.77亿5.71亿
应收账款/营业收入56%66.07%53.63%
应收账款/营业收入行业均值27.07%29.74%29.3%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为28.61%,同比增长32.42%;净利率为3.94%,同比增长117.95%;净资产收益率(加权)为1.47%,同比增长122.72%。

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为1.47%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202112312022123120231231
净资产收益率-0.56%-6.46%1.47%
净资产收益率增速-122.05%-1053.57%122.72%

• 净资产收益率大幅低于行业均值。报告期内,加权平均净资产收益率为1.47%,低于行业均值7.36%,行业偏离度超过50%。

项目202112312022123120231231
净资产收益率-0.56%-6.46%1.47%
净资产收益率行业均值6.6%6.1%7.36%

从是否存在减值风险看,需要重点关注:

• 资产减值损失/净资产比值高于行业均值。报告期内,资产减值损失/净资产比值-0.28%高于行业均值-1.62%。

项目202112312022123120231231
资产减值损失(元)-898.22万-2489.01万-444.55万
净资产(元)16.7亿15.65亿15.9亿
资产减值损失/净资产-0.54%-1.59%-0.28%
资产减值损失/净资产行业均值-2.12%-1.83%-1.62%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为12.84%,同比下降17.48%;流动比率为4.49,速动比率为3.94;总债务为4881.09万元,其中短期债务为4881.09万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为4.2亿元,短期债务为0元,公司利息收入/货币资金平均比值为1.255%,低于1.5%。

项目202112312022123120231231
货币资金(元)4.21亿3.08亿4.24亿
短期债务(元)1.43亿7613.52万-
利息收入/平均货币资金1.82%1.71%1.26%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长10.83%,营业成本同比增长8.95%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202112312022123120231231
预付账款较期初增速27.35%-47.03%10.83%
营业成本增速-9.77%-7.88%8.95%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.1亿元,较期初变动率为220.41%。

项目20221231
期初其他应收款(元)337.87万
本期其他应收款(元)1082.56万

• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.26%、0.35%、1.1%,持续上涨。

项目202112312022123120231231
其他应收款(元)294.09万337.87万1082.56万
流动资产(元)11.44亿9.69亿9.84亿
其他应收款/流动资产0.26%0.35%1.1%

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.3亿元,较期初变动率为76.72%。

项目20221231
期初应付票据(元)1631.16万
本期应付票据(元)2882.61万

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.2亿元,较期初变动率为270.64%。

项目20221231
期初其他应付款(元)519.88万
本期其他应付款(元)1926.9万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.84,同比增长18.95%;存货周转率为2.79,同比增长30.4%;总资产周转率为0.31,同比增长27.42%。

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入高于行业均值。报告期内,销售费用/营业收入比值为7.92%,高于行业均值2.55%。

项目202112312022123120231231
销售费用(元)3960.4万4306.83万4518.75万
营业收入(元)5.4亿4.77亿5.71亿
销售费用/营业收入7.33%9.03%7.92%
销售费用/营业收入行业均值2.62%2.53%2.55%

点击通达电气鹰眼预警,查看最新预警详情及可视化财报预览。

新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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