鹰眼预警:司南导航应收账款增速高于营业收入增速

鹰眼预警:司南导航应收账款增速高于营业收入增速
2024年04月30日 17:16 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月26日,司南导航发布2023年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2023年全年营业收入为4.12亿元,同比增长22.66%;归母净利润为4182.1万元,同比增长15.57%;扣非归母净利润为2579.82万元,同比增长17.96%;基本每股收益0.81元/股。

公司自2023年7月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为745.92万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对司南导航2023年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为4.12亿元,同比增长22.66%;净利润为3971.06万元,同比增长9.74%;经营活动净现金流为-3374万元,同比增长44.21%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 归母净利润增速大幅低于行业均值。报告期内,归母净利润同比增长15.57%,低于行业均值48.96%,偏离行业度超过50%。

项目202112312022123120231231
归母净利润(元)2915.12万3618.08万4182.1万
归母净利润增速3.36%24.11%15.57%
归母净利润增速行业均值19.07%69.93%48.96%

• 第四季度净利润异动。报告期内,净利润为0.4亿元,且前三季度为-108.7万元,第四季度转负为正。

项目20230331202306302023093020231231
净利润(元)-1298.89万748.36万-108.68万3971.06万

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长76.04%,营业收入同比增长22.66%,应收票据增速高于营业收入增速。

项目202112312022123120231231
营业收入增速0.08%16.47%22.66%
应收票据较期初增速124.23%94.84%76.04%

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长51.69%,营业收入同比增长22.66%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202112312022123120231231
营业收入增速0.08%16.47%22.66%
应收账款较期初增速13.94%44.97%51.69%

• 应收账款/营业收入高于行业均值。报告期内,应收账款/营业收入比值为75.61%,高于行业均值39.34%。

项目202112312022123120231231
应收账款(元)1.42亿2.05亿3.11亿
营业收入(元)2.88亿3.36亿4.12亿
应收账款/营业收入49.12%61.14%75.61%
应收账款/营业收入行业均值37.47%38.57%39.34%

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为49.12%、61.14%、75.61%,持续增长。

项目202112312022123120231231
应收账款(元)1.42亿2.05亿3.11亿
营业收入(元)2.88亿3.36亿4.12亿
应收账款/营业收入49.12%61.14%75.61%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为0.4亿元、经营活动净现金流为-0.3亿元,净利润与经营活动净现金流背离。

项目202112312022123120231231
经营活动净现金流(元)2793.18万-6047.15万-3374万
净利润(元)2915.12万3618.08万3971.06万

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-0.85低于1,盈利质量较弱。

项目202112312022123120231231
经营活动净现金流(元)2793.18万-6047.15万-3374万
净利润(元)2915.12万3618.08万3971.06万
经营活动净现金流/净利润0.96-1.67-0.85

• 经营活动净现金流/净利润比值低于行业均值。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值-0.85低于行业均值1.25,盈利质量弱于行业水平。

项目202112312022123120231231
经营活动净现金流(元)2793.18万-6047.15万-3374万
净利润(元)2915.12万3618.08万3971.06万
经营活动净现金流/净利润0.96-1.67-0.85
经营活动净现金流/净利润行业均值-0.290.571.25

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为52.16%,同比下降8.67%;净利率为9.65%,同比下降10.53%;净资产收益率(加权)为7.62%,同比下降40.28%。

从是否存在减值风险看,需要重点关注:

• 资产减值损失/净资产比值高于行业均值。报告期内,资产减值损失/净资产比值0.12%高于行业均值-0.56%。

项目202112312022123120231231
资产减值损失(元)5.32万-165.81万127.05万
净资产(元)2.68亿2.99亿10.22亿
资产减值损失/净资产0.02%-0.56%0.12%
资产减值损失/净资产行业均值-2.61%-2.54%-0.56%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为17.13%,同比下降56.67%;流动比率为6.62,速动比率为5.96;总债务为1182.11万元,其中短期债务为1182.11万元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为4.43、3.81、3.62,持续下降。

项目202112312022123120231231
现金比率4.433.813.62

• 经营活动净现金流/流动负债比值低于行业均值。报告期内,经营活动净现金流/流动负债比值为-0.19,低于行业均值0.08。

项目202106302022063020230630
经营活动净现金流(元)-4074.38万-5004.33万-2064.49万
流动负债(元)1.23亿1.2亿1.46亿
经营活动净现金流/流动负债-0.33-0.42-0.14
经营活动净现金流/流动负债行业均值-0.02-0.010.08

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为6.3亿元,短期债务为0元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.395%,低于1.5%。

项目202112312022123120231231
货币资金(元)1.45亿6773.68万6.33亿
短期债务(元)1929.58万1900.21万-
利息收入/平均货币资金0.28%0.2%0.39%

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.4亿元,较期初变动率为73.15%。

项目20221231
期初预付账款(元)2329.12万
本期预付账款(元)4032.78万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长73.15%,营业成本同比增长36.81%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202112312022123120231231
预付账款较期初增速131.46%3.19%73.15%
营业成本增速-3.66%10.28%36.81%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.59,同比下降17.65%;存货周转率为1.49,同比增长26.04%;总资产周转率为0.48,同比下降33.35%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为313.3万元,较期初增长15191.23%。

项目20221231
期初在建工程(元)2.05万
本期在建工程(元)313.25万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为0.9亿元,同比增长27.95%。

项目202112312022123120231231
销售费用(元)5854.5万6903.43万8832.94万
销售费用增速18.43%17.92%27.95%

• 销售费用/营业收入高于行业均值。报告期内,销售费用/营业收入比值为21.46%,高于行业均值6.49%。

项目202112312022123120231231
销售费用(元)5854.5万6903.43万8832.94万
营业收入(元)2.88亿3.36亿4.12亿
销售费用/营业收入20.31%20.57%21.46%
销售费用/营业收入行业均值5.92%5.74%6.49%

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为20.31%、20.57%、21.46%,持续增长。

项目202112312022123120231231
销售费用(元)5854.5万6903.43万8832.94万
营业收入(元)2.88亿3.36亿4.12亿
销售费用/营业收入20.31%20.57%21.46%

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.3亿元,同比增长28.2%。

项目202112312022123120231231
管理费用(元)2733.82万2429.3万3114.38万
管理费用增速50.1%-11.14%28.2%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长28.2%,营业收入同比增长22.66%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目202112312022123120231231
营业收入增速0.08%16.47%22.66%
管理费用增速50.1%-11.14%28.2%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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