鹰眼预警:吉林化纤应收账款增速高于营业收入增速

鹰眼预警:吉林化纤应收账款增速高于营业收入增速
2023年04月29日 08:19 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月29日,吉林化纤发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2022年全年营业收入为36.7亿元,同比增长2.5%;归母净利润为-9144.81万元,同比增长29.23%;扣非归母净利润为-3155.99万元,同比增长76.89%;基本每股收益-0.0399元/股。

公司自1996年8月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为1.82亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对吉林化纤2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为36.7亿元,同比增长2.5%;净利润为-8648.06万元,同比增长34.92%;经营活动净现金流为3.29亿元,同比增长94.51%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为36.7亿元,同比增长2.5%,去年同期增速为43.22%,较上一年有所放缓。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)25亿35.8亿36.7亿
营业收入增速-7.09%43.22%2.5%

• 营业收入增速大幅低于行业均值。报告期内,营业收入同比增长2.5%,低于行业均值22.43%,行业偏离度超过50%。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)25亿35.8亿36.7亿
营业收入增速-7.09%43.22%2.5%
营业收入增速行业均值16.95%43.77%22.43%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长68.6%,营业收入同比增长2.5%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202012312021123120221231
营业收入增速-7.09%43.22%2.5%
应收账款较期初增速18.2%1.44%68.6%

• 应收账款增速高于行业均值,营业收入增速低于行业均值。报告期内,应收账款较期初变动68.6%高于行业均值-95.45%,营业收入同比变动2.5%低于行业均值22.43%。

项目202012312021123120221231
营业收入增速-7.09%43.22%2.5%
营业收入增速行业均值16.95%43.77%22.43%
应收账款较期初增速18.2%1.44%68.6%
应收账款较期初增速行业均值-150.85%647.49%-95.45%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/净利润比值低于行业均值。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值-3.8低于行业均值0.28,盈利质量弱于行业水平。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)1.02亿1.69亿3.29亿
净利润(元)-2.32亿-1.33亿-8648.06万
经营活动净现金流/净利润-0.44-1.27-3.8
经营活动净现金流/净利润行业均值1.280.730.28

• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为-0.44、-1.27、-3.8,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)1.02亿1.69亿3.29亿
净利润(元)-2.32亿-1.33亿-8648.06万
经营活动净现金流/净利润-0.44-1.27-3.8

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为8.47%,同比下降4.51%;净利率为-2.36%,同比增长36.51%;净资产收益率(加权)为-2.59%,同比增长39.06%。

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-2.59%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202012312021123120221231
净资产收益率-8.06%-4.25%-2.59%
净资产收益率增速-362.54%47.21%39.06%

从是否存在减值风险看,需要重点关注:

• 资产减值损失/净资产比值高于行业均值。报告期内,资产减值损失/净资产比值-0.08%高于行业均值0%。

项目202012312021123120221231
资产减值损失(元)710.51万-1387.2万-340.56万
净资产(元)31.12亿29.58亿43.31亿
资产减值损失/净资产0.23%-0.47%-0.08%
资产减值损失/净资产行业均值---

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为58.81%,同比下降11.27%;流动比率为0.47,速动比率为0.38;总债务为40.57亿元,其中短期债务为32.83亿元,短期债务占总债务比为80.91%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.19,现金比率低于0.25。

项目202012312021123120221231
现金比率0.180.150.19

• 经营活动净现金流/流动负债比值低于行业均值。报告期内,经营活动净现金流/流动负债比值为0.06,低于行业均值0.08。

项目202006302021063020220630
经营活动净现金流(元)-1.06亿2495.42万956.34万
流动负债(元)52.82亿53.04亿52.59亿
经营活动净现金流/流动负债-0.0200
经营活动净现金流/流动负债行业均值0.150.060.08

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为8.9亿元,短期债务为0元,公司利息收入/货币资金平均比值为1.232%,低于1.5%。

项目202012312021123120221231
货币资金(元)8.86亿7.41亿8.95亿
短期债务(元)36.41亿35.22亿-
利息收入/平均货币资金1.14%1.2%1.23%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.6亿元,较期初变动率为91.45%。

项目20211231
期初其他应收款(元)3061.05万
本期其他应收款(元)5860.28万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为6.17,同比下降24.22%;存货周转率为5.37,同比增长25.59%;总资产周转率为0.38,同比下降7.2%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为5.02%、5.05%、7.1%,持续增长。

项目202012312021123120221231
应收账款(元)4.37亿4.43亿7.47亿
资产总额(元)86.88亿87.73亿105.14亿
应收账款/资产总额5.02%5.05%7.1%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为6.1亿元,较期初增长141.09%。

项目20211231
期初在建工程(元)2.54亿
本期在建工程(元)6.13亿

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为0.9亿元,较期初增长2216.01%。

项目20211231
期初长期待摊费用(元)391.59万
本期长期待摊费用(元)9069.33万

点击吉林化纤鹰眼预警,查看最新预警详情及可视化财报预览。

新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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