鹰眼预警:ST宏达营业收入大幅下降

鹰眼预警:ST宏达营业收入大幅下降
2023年04月29日 08:16 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月29日,ST宏达(维权)发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2022年全年营业收入为3.65亿元,同比下降34.16%;归母净利润为3959.93万元,同比增长111.72%;扣非归母净利润为-4599.08万元,同比增长60.19%;基本每股收益0.09元/股。

公司自2008年2月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为4353.79万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对ST宏达2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.65亿元,同比下降34.16%;净利润为3959.93万元,同比增长111.72%;经营活动净现金流为6773.54万元,同比增长331.88%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为3.6亿元,同比大幅下降34.16%。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)9.21亿5.66亿3.65亿
营业收入增速-16.62%-38.58%-34.16%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降34.16%,净利润同比增长111.72%,营业收入与净利润变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)9.21亿5.66亿3.65亿
净利润(元)5269.58万-7.17亿3959.93万
营业收入增速-16.62%-38.58%-34.16%
净利润增速159.88%-1522.94%111.72%

• 营业收入下降,净利润转负为正。报告期内,公司营业收入同比下降34.16%,净利润为0.4亿元,公司营收增长乏力,但净利润扭亏为盈。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)9.21亿5.66亿3.65亿
净利润(元)5269.58万-7.17亿3959.93万
营业收入增速-16.62%-38.58%-34.16%
净利润增速159.88%-1522.94%111.72%

• 净利润为正但扣非净利润为负。报告期内,净利润为0.4亿元,扣非净利润为-0.5亿元。

项目202012312021123120221231
净利润(元)5269.58万-7.17亿3959.93万
扣非归母利润(元)4581.62万-7.18亿-4599.08万

• 第四季度净利润异动。报告期内,净利润为0.4亿元,且前三季度为-0.2亿元,第四季度转负为正。

项目20220331202206302022093020221231
净利润(元)-1062.43万-1826.3万-2415.62万3959.93万

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.5亿元、-7.2亿元、0.4亿元,同比变动分别为159.88%、-1522.94%、111.72%,净利润较为波动。

项目202012312021123120221231
净利润(元)5269.58万-7.17亿3959.93万
净利润增速159.88%-1522.94%111.72%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降34.16%,经营活动净现金流同比增长331.88%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)9.21亿5.66亿3.65亿
经营活动净现金流(元)-3.36亿-2921.16万6773.54万
营业收入增速-16.62%-38.58%-34.16%
经营活动净现金流增速-36.96%91.31%331.88%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为3.38%,同比下降75.85%;净利率为10.86%,同比增长117.8%;净资产收益率(加权)为54.37%,同比增长135.72%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为15.35%、13.75%、3.38%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
销售毛利率15.35%13.75%3.38%
销售毛利率增速46.49%-8.91%-75.85%

• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期13.75%下降至3.38%,销售净利率由去年同期-126.66%增长至10.86%。

项目202012312021123120221231
销售毛利率15.35%13.75%3.38%
销售净利率5.72%-126.66%10.86%

从非常规性损益看,需要重点关注:

• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为230.6%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目202012312021123120221231
非常规性收益(元)492.78万85.38万9132.55万
净利润(元)5269.58万-7.17亿3959.93万
非常规性收益/净利润-0.69%-0.12%230.6%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为73.16%,同比下降18.49%;流动比率为0.98,速动比率为0.9;总债务为1.04亿元,其中短期债务为1.04亿元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 货币资金/资产总额比值持续增长,总债务/负债总额比值持续增长。近三期年报,货币资金/资产总额比值分别为12.66%、40.19%、52.07%,总债务/负债总额比值分别为21.48%、40.01%、41.14%,两者均呈现增长趋势,警惕存贷双高趋势。

项目202012312021123120221231
货币资金/资产总额12.66%40.19%52.07%
总债务/负债总额21.48%40.01%41.14%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为10.64,同比增长108.12%;存货周转率为11.9,同比增长348.98%;总资产周转率为0.85,同比增长27.02%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为9、6.62、5.31,持续下降。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)9.21亿5.66亿3.65亿
固定资产(元)1.02亿8539.77万6868.83万
营业收入/固定资产原值96.625.31

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为91.1万元,较期初增长1509.42%。

项目20211231
期初长期待摊费用(元)5.66万
本期长期待摊费用(元)91.1万

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为151.3万元,较期初增长723.65%。

项目20211231
期初其他非流动资产(元)18.37万
本期其他非流动资产(元)151.31万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为1.64%、2.45%、2.51%,持续增长。

项目202012312021123120221231
销售费用(元)1513.58万1386.09万915.16万
营业收入(元)9.21亿5.66亿3.65亿
销售费用/营业收入1.64%2.45%2.51%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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