新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月27日,星球石墨发布2022年年度报告。
报告显示,公司2022年全年营业收入为6.51亿元,同比增长26.57%;归母净利润为1.42亿元,同比增长16.28%;扣非归母净利润为1.24亿元,同比增长23.93%;基本每股收益1.93元/股。
公司自2021年3月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为6473.27万元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对星球石墨2022年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为6.51亿元,同比增长26.57%;净利润为1.42亿元,同比增长16.28%;经营活动净现金流为-6509.52万元,同比下降26.43%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1.5亿元、1.2亿元、1.4亿元,同比变动分别为23.79%、-19.62%、16.28%,净利润较为波动。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
净利润(元) | 1.52亿 | 1.22亿 | 1.42亿 |
净利润增速 | 23.79% | -19.62% | 16.28% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长83.79%,营业收入同比增长26.57%,应收票据增速高于营业收入增速。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
营业收入增速 | 16.34% | -8.05% | 26.57% |
应收票据较期初增速 | -57.31% | 113.26% | 83.79% |
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长29.6%,营业收入同比增长26.57%,应收账款增速高于营业收入增速。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
营业收入增速 | 16.34% | -8.05% | 26.57% |
应收账款较期初增速 | -19.5% | 16.15% | 29.6% |
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为24.04%、30.37%、31.09%,持续增长。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
应收账款(元) | 1.35亿 | 1.56亿 | 2.02亿 |
营业收入(元) | 5.6亿 | 5.15亿 | 6.51亿 |
应收账款/营业收入 | 24.04% | 30.37% | 31.09% |
• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长42.44%,营业成本同比增长30.44%,存货增速高于营业成本增速。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
存货较期初增速 | -30.92% | 66.8% | 42.44% |
营业成本增速 | 28.69% | -1.58% | 30.44% |
• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长42.44%,营业收入同比增长26.57%,存货增速高于营业收入增速。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
存货较期初增速 | -30.92% | 66.8% | 42.44% |
营业收入增速 | 16.34% | -8.05% | 26.57% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长26.57%,经营活动净现金流同比下降26.43%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
营业收入(元) | 5.6亿 | 5.15亿 | 6.51亿 |
经营活动净现金流(元) | 1.34亿 | -5148.8万 | -6509.52万 |
营业收入增速 | 16.34% | -8.05% | 26.57% |
经营活动净现金流增速 | 74.92% | -138.49% | -26.43% |
• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为1.3亿元、-0.5亿元、-0.7亿元,持续下降。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
经营活动净现金流(元) | 1.34亿 | -5148.8万 | -6509.52万 |
• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为1.4亿元、经营活动净现金流为-0.7亿元,净利润与经营活动净现金流背离。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
经营活动净现金流(元) | 1.34亿 | -5148.8万 | -6509.52万 |
净利润(元) | 1.52亿 | 1.22亿 | 1.42亿 |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-0.459低于1,盈利质量较弱。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
经营活动净现金流(元) | 1.34亿 | -5148.8万 | -6509.52万 |
净利润(元) | 1.52亿 | 1.22亿 | 1.42亿 |
经营活动净现金流/净利润 | 0.88 | -0.42 | -0.46 |
• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为0.88、-0.42、-0.46,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
经营活动净现金流(元) | 1.34亿 | -5148.8万 | -6509.52万 |
净利润(元) | 1.52亿 | 1.22亿 | 1.42亿 |
经营活动净现金流/净利润 | 0.88 | -0.42 | -0.46 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为39.77%,同比下降4.3%;净利率为21.76%,同比下降8.13%;净资产收益率(加权)为11.09%,同比下降5.13%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为45.4%、41.56%、39.77%,变动趋势持续下降。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
销售毛利率 | 45.4% | 41.56% | 39.77% |
销售毛利率增速 | -10.35% | -8.46% | -4.3% |
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为27.09%,23.68%,21.76%,变动趋势持续下降。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
销售净利率 | 27.09% | 23.68% | 21.76% |
销售净利率增速 | 6.4% | -12.58% | -8.13% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为28.34%,11.69%,11.09%,变动趋势持续下降。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
净资产收益率 | 28.34% | 11.69% | 11.09% |
净资产收益率增速 | -1.94% | -58.75% | -5.13% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为34.83%,同比增长30.94%;流动比率为2.09,速动比率为1.62;总债务为2.11亿元,其中短期债务为2.11亿元,短期债务占总债务比为100%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为2.7、1.66、1.01,持续下降。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
现金比率 | 2.7 | 1.66 | 1.01 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为5.1亿元,短期债务为2.1亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.444%,低于1.5%。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
货币资金(元) | 1.64亿 | 5.67亿 | 5.12亿 |
短期债务(元) | - | 5489.32万 | 2.11亿 |
利息收入/平均货币资金 | 0.12% | 0.23% | 0.44% |
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.6亿元,较期初变动率为39.24%。
项目 | 20211231 |
期初预付账款(元) | 4491.91万 |
本期预付账款(元) | 6254.49万 |
• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为1.36%、3.44%、4.14%,持续增长。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
预付账款(元) | 855.36万 | 4491.91万 | 6254.49万 |
流动资产(元) | 6.28亿 | 13.06亿 | 15.11亿 |
预付账款/流动资产 | 1.36% | 3.44% | 4.14% |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长39.24%,营业成本同比增长30.44%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
预付账款较期初增速 | 422.01% | 425.15% | 39.24% |
营业成本增速 | 28.69% | -1.58% | 30.44% |
• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为1.6亿元,较期初变动率为195.49%。
项目 | 20211231 |
期初应付票据(元) | 5455.66万 |
本期应付票据(元) | 1.61亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为3.63,同比增长2.59%;存货周转率为1.35,同比下降13.94%;总资产周转率为0.35,同比下降14.65%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收票据持续增长。近三期年报,应收票据/流动资产比值分别为4.56%、4.68%、7.44%,持续增长,收到其他与经营活动有关的现金/应收票据比值分别为77.18%、34.84%、19.02%,持续下降。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
应收票据/流动资产 | 4.56% | 4.68% | 7.44% |
收到其他与经营活动有关的现金/应收票据 | 77.18% | 34.84% | 19.02% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为5.11、3.21、3.19,持续下降。
项目 | 20201231 | 20211231 | 20221231 |
营业收入(元) | 5.6亿 | 5.15亿 | 6.51亿 |
固定资产(元) | 1.09亿 | 1.6亿 | 2.04亿 |
营业收入/固定资产原值 | 5.11 | 3.21 | 3.19 |
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为2.6亿元,较期初增长134.85%。
项目 | 20211231 |
期初在建工程(元) | 1.11亿 |
本期在建工程(元) | 2.6亿 |
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.5亿元,较期初增长64.46%。
项目 | 20211231 |
期初其他非流动资产(元) | 3279.44万 |
本期其他非流动资产(元) | 5393.43万 |
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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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责任编辑:小浪快报
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