*ST碳元:2023年亏损6670.79万元

*ST碳元:2023年亏损6670.79万元
2024年05月01日 12:51 中证网

中证智能财讯 *ST碳元(603133)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1.44亿元,同比增长34.88%;归母净利润亏损6670.79万元,上年同期亏损9094.81万元;扣非净利润亏损6481.88万元,上年同期亏损1.09亿元;经营活动产生的现金流量净额为-2601.41万元,上年同期为-6460.45万元;报告期内,*ST碳元基本每股收益为-0.32元,加权平均净资产收益率为-26.87%。

以4月29日收盘价计算,*ST碳元目前市盈率(TTM)约为-6.21倍,市净率(LF)约为1.93倍,市销率(TTM)约为2.87倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,*ST碳元近三年营业总收入复合增长率为-36.43%,在消费电子零部件及组装行业已披露2023年数据的94家公司中排名第92。近三年净利润复合年增长率为7.32%,排名24/94。

资料显示,公司自设立以来一直深耕于消费电子的散热材料领域,公司自主研发、生产的高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板等散热材料,可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品。子公司宏通新材专注于传统手表和智能穿戴业务的陶瓷外观件,并不断向新的业务领域延伸,受益于海外市场回暖,同时和国内知名品牌达成合作传统手表外观件需求逐步增加。碳元绿建“舒适加”五恒辐射空调系统各项业务持续推进中,客户的认可度不断提高。

分产品来看,2023年公司主营业务中,散热材料收入6974.66万元,同比增长23.61%,占营业收入的48.27%;外观结构件收入3541.79万元,同比增长15.60%,占营业收入的24.51%;电力工程EPC收入1556.35万元,占营业收入的10.77%。

截至2023年末,公司员工总数为312人,人均创收46.31万元,人均创利-21.38万元,人均薪酬12.62万元,较上年同期分别变化50.87%、17.95%、-2.43%。

2023年,公司毛利率为-0.83%,同比上升5.66个百分点;净利率为-48.72%,较上年同期上升39.64个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为1.54%,同比上升10.57个百分点,环比下降4.73个百分点;净利率为-67.93%,较上年同期上升194.98个百分点,较上一季度下降46.26个百分点。

分产品看,散热材料、外观结构件、电力工程EPC2023年毛利率分别为-17.62%、10.62%、-0.19%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.80亿元,占总销售金额比例为55.51%,公司前五名供应商合计采购金额0.12亿元,占年度采购总额比例为17.91%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-26.87%,较上年同期增长0.95个百分点;公司2023年投入资本回报率为-21.17%,较上年同期下降0.48个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为-2601.41万元,同比增加3859.03万元,主要系2022年报告期内到期兑付的银行汇票金额较大所致;筹资活动现金流净额1231.92万元,同比增加1115.13万元,主要系要系报告期内取得借款增加所致;投资活动现金流净额2146.38万元,上年同期为2567.2万元,主要系报告期内购建固定资产减少所致。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4039.29万元,上年同期为-11919.92万元。

2023年,公司营业收入现金比为108.16%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.32次,上年同期为0.19次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业94/94);固定资产周转率为0.86次,上年同期为0.49次(2022年行业平均值为4.24次,公司位居同行业93/94);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.27次、3.63次。

2023年,公司期间费用为5041.39万元,较上年同期增加53.85万元;但期间费用率为34.89%,较上年同期下降11.66个百分点。其中,销售费用同比下降32.65%,管理费用同比增长20.89%,研发费用同比下降18.56%,财务费用同比下降7.69%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他非流动金融资产较上年末减少27.87%,占公司总资产比重下降4.98个百分点;固定资产较上年末减少17.97%,占公司总资产比重下降4.03个百分点;应收账款较上年末增加34.94%,占公司总资产比重上升3.86个百分点;存货较上年末增加37.14%,占公司总资产比重上升3.65个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加543.27%,占公司总资产比重上升5.27个百分点;应付账款较上年末增加29.21%,占公司总资产比重上升4.64个百分点;长期递延收益较上年末减少17.36%,占公司总资产比重下降0.37个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加92.26%,占公司总资产比重上升0.66个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4644.57万元,占净资产的21.6%,较上年末增加1257.95万元。其中,存货跌价准备为1685.84万元,计提比例为26.63%。

2023年全年,公司研发投入金额为780.60万元,同比下降18.56%;研发投入占营业收入比例为5.40%,相比上年同期下降3.55个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

资料显示,研发和技术优势公司拥有生产高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板及五恒系统等产品的技术专利、专有工艺及设备。公司的产品性能与国际水平相当,处于行业领先水平。五恒系统具有快速散热的能力,对比其他辐射技术,子公司碳元绿建石墨辐射板产品辐射能力达70.2w/平方米,超其他同类产品20%以上,热响应时间超其他同类产品50%以上。现拥有授权专利89项,其中发明专利41项,实用新型专利45项,外观设计专利3项,报告期内共有16项专利正在申请中。公司充分重视技术团队的建设,打造了一支具有业内领先水平的技术研发团队,核心成员均具有资深的专业背景和丰富的产业经验。公司坚持以科技创新为动力,以技术团队建设为支撑,与中科院山西煤化所、江南石墨烯研究院开展产学研合作,利用各自优势与资源,不断改善产品性能。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为51.36%,相比上年末上升10.67个百分点;有息资产负债率为19.81%,相比上年末上升2.16个百分点。

2023年,公司流动比率为0.77,速动比率为0.53。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为徐世中,占比23.84%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,梁新民持股有所上升,杨军、魏巍、李东璘持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.42万户,较三季度末下降了91户,降幅0.64%;户均持股市值由三季度末的10.26万元上升至10.74万元,增幅为4.68%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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