伊可新母公司华特达因2023年净利约5.85亿元 销售费用达6.32亿元

伊可新母公司华特达因2023年净利约5.85亿元 销售费用达6.32亿元
2024年03月15日 18:55 媒体滚动

转自:北京商报

北京商报讯(记者 姚倩)3月15日,华特达因披露2023年财报,公司实现营业收入约24.84亿元,同比增加6.11%;实现净利润约5.85亿元,同比增加11.08%。2023年,华特达因的销售费用达6.32亿元,较去年同比增长29.26%,华特达因对此解释称为市场推广费用增加所致。

根据财报,华特达因聚焦儿童用药和健康领域,树立“华特达因”中国儿童健康产品第一品牌的专业形象,致力于成为“儿童保健和治疗领域的领军企业”。子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司(以下简称“达因药业”)是华特达因的主要盈利来源。2023年,达因药业实现主营业务收入24.26亿元,净利润11.82亿元,分别同比增长18.88%、21.58%。

不过,伊可新维生素AD作为达因药业的主要产品,面临巨大的增长压力。华特达因在财报中表示,0-1岁使用的绿装伊可新的渗透率已保持在较高水平,近年来,我国出生人口持续下降,绿装伊可新市场空间收窄;随着药品集采的扩大化,维生素AD逐渐被纳入部分地区集采名单,市场竞争格局发生变化,未中标地区医院市场受到较大影响。

加大市场投入是达因药业的应对之策。华特达因方面称,对维生素AD集采,达因药业提前准备了应对预案,根据市场环境的变化调整了组织架构和考核指标,优化儿童健康管理宣教和品类教育方案,持续做好学术推广、品牌建设和品类教育。在团队努力下,伊可新2023年继续保持增长。据2023年财报,华特达因的销售费用达6.32亿元,同比增长29.26%。

据悉,华特达因正在加强非主业的退出工作。该公司称,2024年,公司非主业剥离退出工作的任务较重,卧龙学校、华特信息、知新材料三个单位的剥离存在进度不及预期、剥离过程存在业绩波动影响公司整体业绩的风险。

华特达因2024年的经营计划为力争2024年营业收入、归属于上市公司股东的净利润较2023年增长不低于10%。在市场销售方面,华特达因称,将坚持核心营销策略,持续创新营销手段。继续强大伊可新的基石作用,通过权威推荐和OTC的精细化管理,继续提高伊可新产品的市场占有率;充分释放品牌价值,通过差异化竞争策略加速达因铁、达因钙和小儿布洛芬栓等重点产品的业绩增长;加快治疗领域新产品和儿童健康产品的上市工作;借助互联网工具,丰富推广手段,实现新零售和营养品业务的新突破,打造新的利润增长点。

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