现场检查被发现信披不准、内控存重大缺陷,ST数源再收警示函

现场检查被发现信披不准、内控存重大缺陷,ST数源再收警示函
2024年01月19日 08:30 界面新闻

记者 | 沈溦

  ST数源(000909.SZ)又因信息披露问题被处罚了。

  1月18日晚间,ST数源发布公告,当日公司收到浙江证监局下发的《关于对数源科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》

浙江证监局在近期现场检查中发现公司存在以下问题:

一是2020年至2022年,公司部分商贸类及电子信息类业务的收入、成本确认不符合企业会计准则的规定,相关信息披露不准确;

二是2021年至2022年,公司未及时、准确披露部分房地产项目合作交易;

三是项目管理相关的内部控制存在重大缺陷,公司披露的内部控制评价报告不准确。

  对于上述情况,浙江证监局局决定对公司、时任董事长章国经、董事长兼时任总经理丁毅、总经理吴小刚、财务总监李兴哲、董事会秘书高晓娟分别采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

  界面新闻记者注意到,ST数源过去一年多时间可谓信息披露问题频出,并已多次被各监管处罚。

  首先是业绩预告问题,2023年1月31日,公司披露《2022年度业绩预告》,预计2022年度净利润亏损5000万元至亏损7500万元。

  2023年4月20日,公司修正业绩预告,亏损额度扩大至亏损2.91亿元至亏损3.79亿元。最终,公司当年4月28日披露年报显示亏损额达到3.86亿元。

  鉴于业绩预告与实际业绩的巨大差异,2023年7月14日,公司收到浙江证监局《关于对数源科技股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》,浙江证监局认定,公司上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。决定对公司、公司时任董事长章国经、总经理吴小刚、财务总监李兴哲和董事会秘书高晓娟分别采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

  2023年11月15日,深交所也下发对ST数源纪律处分,就业绩预告差异较大问题,对上市公司给予通报批评的处分;公司时任董事长章国经、总经理吴小刚、财务总监李兴哲给予通报批评的处分。

  此后是2022年年报中,审计机构表示公司存在大额应收款无法证实合理性,服务费中3469万元应收款无法证明合理性,关联方占用联营企业资金8.94亿元等多个内控问题,对公司出具了否定意见的内部控制审计报告,公司也因此戴帽。

  随后,深交所立刻下发年报问询函要求公司对上述审计机构提出的问题进行一一答复。

  此外,2023年年报披露同日,公司发布了一份前期会计差错更正公告,公司对贸易业务由总额法调整为净额法核算,对2022年第一季度报告、2022年半年度报告以及2022年第三季度报告财务数据进行会计差错更正,2022年第一季度营业收入和营业成本同时调减4.4 亿元,2022年半年度营业收入和营业成本同时调减8.04亿元,2022年第三季度营业收入和营业成本同时调减11.99亿元。就该事宜,深交所在2023年8月3日又向公司下发监管函。

  资料显示,ST数源于1999年登陆深交所,主业为电子信息类产品的研制与销售、房地产开发、商品贸易。控股股东为西湖电子集团有限公司,实际控制人为杭州市人民政府。

  业绩方面,在经历2022年巨亏之后,2023年公司业绩明显好转,当年三季报显示,2023年前三季度,ST数源实现营业收入6.79亿元,同比增长9.65%;归属于上市公司股东的净利润3144.79万元,同比增长238.14%。

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