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证券简称:ST黑豹 证券代码:600760 关于东安黑豹股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告 中瑞岳华专审字[2008]第388号东安黑豹股份有限公司董事会: 我们接受委托,在审计了东安黑豹股份有限公司(以下简称“贵公司”)2007年12月31日的资产负债表,2007年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2007年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解贵公司2007年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师:张天福 中国注册会计师:刘月涛 中国 北京 2008年2月25日 附表 上市公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位:东安黑豹股份有限公司 2007年度累 占用方与上 上市公司核 2007年期初 2007年度占 2007年度偿 2007年期末 占用 资金占用方 计发生金额 占用 资金占用方类别 市公司的关 算的会计科 占用资金余 用资金的利 还累计发生 占用资金余 形成 名称 (不含占用 性质 联关系 目 额 息 额 额 原因 资金利息) 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 上市公司的子公 司及其附属企业 小计 关联自然人及其 控制的法人 小计 其他关联人及其 小计 合计公司负责人:王军 主管会计工作负责人:王桂淑 会计机构负责人:徐英鹏 2
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