国家审计署审计长李金华昨作2004年度审计工作报告,虚报、挪用、挤占资金等情况依然触目惊心
据新华社北京6月28日电 十届全国人大常委会第十六次会议28日下午在人民大会堂举行全体会议,听取关于2004年中央决算的报告和关于2004年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告。审计署审计长李金华所作的关于2004年度中央预算执行和其他财政收支的
审计工作报告依然触目惊心。
李金华在报告2004年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时说,去年中央预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况是历年来最好的,但仍存在一些问题。李金华说,对去年审计发现的问题,除国家体育总局动用中国奥委会资金尚未落实整改外,其他部门和地方政府根据国务院的要求,认真纠正违规行为,追究有关人员责任。另外,今年审计发现,2003年到2004年,体育总局决定,由体育彩票管理中心向所办的两家公司支付体育彩票发行费,但支付的费用超过实际需要,两公司由此获利高达5.58亿元。在彩票印制过程中,体彩管理中心负责人还弄虚作假,人为增加环节,转手高价采购,致使彩票发行费在2003年2月至2005年1月流失2341万元。
本次审计发现,虚报多领预算资金、转移挪用或挤占财政资金、私设账外账和“小金库”,这些问题可谓屡审屡犯。上学贵、药价高,是近年来群众反映强烈的两个问题。2004年度专项审计发现,部分高校乱收费现象十分严重,群众看病贵的问题尚未得到妥善解决。
李金华还报告了对中国华融、长城、东方、信达4家金融资产管理公司审计发现的主要问题。李金华说,在对4家资产管理公司及其分支机构的审计中,共查出各类违规、管理不规范问题和案件线索金额715.49亿元。一些资产管理公司在不良资产处置过程中,违反程序、弄虚作假、暗箱操作,致使部分资产被低价处置,造成国有资产不同程度的流失。
此外,审计署对国家开发投资公司等10户中央企业原领导人员任期经济责任进行审计发现,由于不按程序决策,违规决策,管理不善等原因,共造成损失145亿元。
李金华在审计报告中说:
- 2003年,18所中央部属高校未经批准收费、超标准超范围收费等共计8.68亿元。部分高校在招生入学环节的违规收费和不规范收费尤为严重。
- 2001年以来,卫生部和北京市所属10家医院收取药品和医疗器械厂商等支付的各类折扣、回扣等约3亿元,这最终增加了患者的负担。
- 审计38个中央部门2004年度预算执行情况,查出各类违规问题金额90.6亿元,占审计资金总额的6%。
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