公司董事会尊重亚太会计师事务所的独立判断,并且十分重视上述无法表示意见审计报告中所涉及事项对公司可能产生的不良影响。在审计过程中,我们认为公司管理层给予了积极配合、高度支持,并提供了相关资料的必需要件。公司已履行与亚太会计师事务所签署的审计业务约定书中提及的责任。
对于审计报告中所涉无法表示意见事项, 公司董事会经审慎分析后认为:年审会计师在相关事项上的判断存在显著不足。我们深感会计师在年度审计执业过程中未能充分恪守职业道德与独立性,也未能妥善运用职业判断并维持必要的职业怀疑。因此,我们对会计师就这些事项所出具的无法表示意见审计报告表示质疑,认为其缺乏充分的事实依据。
同时,公司管理层坚信,经过 2023 年全体员工的辛勤努力,本年度的各项经济指标已远超 2022 年水平。特别值得一提的是,归属于股东的净利润减亏 72%,经营性现金流量净额提高 2353%。至 2023 年年底,公司成功解决了约 5.4 亿元的债务问题。鉴于这些显著的业绩成果,管理层对亚太会计师事务所提出的“无法表示意见” 表示反对。
审计报告中无法表示意见涉及的主要内容
2023 年度审计费用拟定为 130 万元
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