新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月19日,海正药业发布2024年半年度报告。
报告显示,公司2024年上半年营业收入为52.43亿元,同比下降13.48%;归母净利润为4.35亿元,同比增长7.7%;扣非归母净利润为2.59亿元,同比下降7.95%;基本每股收益0.37元/股。
公司自2000年7月上市以来,已经现金分红22次,累计已实施现金分红为14.81亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对海正药业2024年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为52.43亿元,同比下降13.48%;净利润为4.34亿元,同比增长4.38%;经营活动净现金流为7.81亿元,同比增长5.35%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为52.4亿元,同比下降13.48%。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
营业收入(元) | 57.37亿 | 60.6亿 | 52.43亿 |
营业收入增速 | -4.46% | 5.64% | -13.48% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降13.48%,净利润同比增长4.38%,营业收入与净利润变动背离。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
营业收入(元) | 57.37亿 | 60.6亿 | 52.43亿 |
净利润(元) | 3.19亿 | 4.16亿 | 4.34亿 |
营业收入增速 | -4.46% | 5.64% | -13.48% |
净利润增速 | -5.96% | 30.21% | 4.38% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-13.48%,税金及附加同比变动33.08%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
营业收入(元) | 57.37亿 | 60.6亿 | 52.43亿 |
营业收入增速 | -4.46% | 5.64% | -13.48% |
税金及附加增速 | -11.86% | -26.59% | 33.08% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为39.37%,同比下降5.27%;净利率为8.28%,同比增长20.63%;净资产收益率(加权)为5.41%,同比增长10.41%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为39.37%,同比下降5.27%。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
销售毛利率 | 40.17% | 41.56% | 39.37% |
销售毛利率增速 | -1.79% | 3.46% | -5.27% |
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期41.56%下降至39.37%,销售净利率由去年同期6.86%增长至8.28%。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
销售毛利率 | 40.17% | 41.56% | 39.37% |
销售净利率 | 5.57% | 6.86% | 8.28% |
从非常规性损益看,需要重点关注:
• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为39.7%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
非常规性收益(元) | 6859.89万 | 9942.97万 | 1.72亿 |
净利润(元) | 3.19亿 | 4.16亿 | 4.34亿 |
非常规性收益/净利润 | 16.5% | 23.91% | 39.7% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为50.59%,同比下降1.77%;流动比率为0.87,速动比率为0.62;总债务为52.45亿元,其中短期债务为39.28亿元,短期债务占总债务比为74.89%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 长短债务比大幅增长。报告期内,短期债务/长期债务大幅增长至2.98。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
短期债务(元) | 48.94亿 | 40.23亿 | 39.28亿 |
长期债务(元) | 28.97亿 | 24.47亿 | 13.17亿 |
短期债务/长期债务 | 1.69 | 1.64 | 2.98 |
• 短期债务较大,存量资金存缺口。报告期内,广义货币资金为16.6亿元,短期债务为39.3亿元,广义货币资金/短期债务为0.42,广义货币资金低于短期债务。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
广义货币资金(元) | 14.27亿 | 13.87亿 | 16.56亿 |
短期债务(元) | 48.94亿 | 40.23亿 | 39.28亿 |
广义货币资金/短期债务 | 0.29 | 0.34 | 0.42 |
• 短期债务压力较大,资金链承压。报告期内,广义货币资金为16.6亿元,短期债务为39.3亿元,经营活动净现金流为7.8亿元,短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
广义货币货币资金+经营活动净现金流(元) | 24.75亿 | 21.28亿 | 24.38亿 |
短期债务+财务费用(元) | 50.34亿 | 41.26亿 | 40.01亿 |
• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.21,现金比率低于0.25。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
现金比率 | 0.17 | 0.2 | 0.21 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-4.44%,营业成本同比增长-10.24%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
预付账款较期初增速 | 13.77% | -13.94% | -4.44% |
营业成本增速 | -3.28% | 3.18% | -10.24% |
从资金协调性看,需要重点关注:
• 资金协调性亟需加强。报告期内,公司营运资金需求为7.4亿元,营运资本为-9亿元,企业经营活动和投资活动均存在资金缺口,公司现金支付能力为-16.4亿元。
项目 | 20240630 |
现金支付能力(元) | -16.39亿 |
营运资金需求(元) | 7.35亿 |
营运资本(元) | -9.03亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.65,同比增长11.82%;存货周转率为1.71,同比下降10.87%;总资产周转率为0.3,同比下降7.03%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 存货/资产总额比值持续增长。近三期半年报,存货/资产总额比值分别为8.72%、9.67%、10.37%,持续增长。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
存货(元) | 16.41亿 | 17.71亿 | 17.55亿 |
资产总额(元) | 188.13亿 | 183.19亿 | 169.26亿 |
存货/资产总额 | 8.72% | 9.67% | 10.37% |
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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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责任编辑:小浪快报
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