鹰眼预警:康鹏科技营业收入大幅下降

鹰眼预警:康鹏科技营业收入大幅下降
2024年08月19日 22:18 新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月19日,康鹏科技发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为3.41亿元,同比下降35.08%;归母净利润为868.62万元,同比下降88.12%;扣非归母净利润为-3078.03万元,同比下降142.89%;基本每股收益0.02元/股。

公司自2023年7月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为3427.88万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对康鹏科技2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.41亿元,同比下降35.08%;净利润为886.85万元,同比下降88.1%;经营活动净现金流为2612.52万元,同比增长5.91%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为3.4亿元,同比大幅下降35.08%。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)6.22亿5.25亿3.41亿
营业收入增速0%-15.46%-35.08%

• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为0%,-24.42%,-88.12%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
归母净利润(元)9677.19万7314.28万868.62万
归母净利润增速0%-24.42%-88.12%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期半年报,扣非归母净利润同比变动分别为0%,-19.55%,-142.89%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
扣非归母利润(元)8919.74万7176.12万-3078.03万
扣非归母利润增速0%-19.55%-142.89%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-35.08%,销售费用同比变动2.42%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)6.22亿5.25亿3.41亿
销售费用(元)520万524.18万536.84万
营业收入增速0%-15.46%-35.08%
销售费用增速0%0.8%2.42%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-35.08%,税金及附加同比变动14.69%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)6.22亿5.25亿3.41亿
营业收入增速0%-15.46%-35.08%
税金及附加增速0%-22.57%14.69%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长32.96%,营业收入同比增长-35.08%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202206302023063020240630
营业收入增速0%-15.46%-35.08%
应收账款较期初增速26.77%29.82%32.96%

• 营业收入增速持续下降,应收账款增速持续增长。近三期半年报,营业收入同比变动分别为0%、-15.46%、-35.08%持续下降,应收账款较期初变动分别为26.77%、29.82%、32.96%持续增长。

项目202206302023063020240630
营业收入增速0%-15.46%-35.08%
应收账款较期初增速26.77%29.82%32.96%

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为37.27%、37.82%、42.41%,持续增长。

项目202206302023063020240630
应收账款(元)2.32亿1.99亿1.45亿
营业收入(元)6.22亿5.25亿3.41亿
应收账款/营业收入37.27%37.82%42.41%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为16.59%,同比下降50.17%;净利率为2.6%,同比下降81.67%;净资产收益率(加权)为0.31%,同比下降96.03%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为16.59%,同比大幅下降50.17%。

项目202206302023063020240630
销售毛利率29.63%33.28%16.59%
销售毛利率增速0%12.33%-50.17%

• 销售毛利率较为波动。近三期半年报,销售毛利率分别为29.63%、33.28%、16.59%,同比变动分别为0%、12.33%、-50.17%,销售毛利率异常波动。

项目202206302023063020240630
销售毛利率29.63%33.28%16.59%
销售毛利率增速0%12.33%-50.17%

• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为15.57%,14.18%,2.6%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
销售净利率15.57%14.18%2.6%
销售净利率增速0%-8.91%-81.67%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为0.31%,同比大幅下降96.03%。

项目202206302023063020240630
净资产收益率5.67%7.81%0.31%
净资产收益率增速0%37.74%-96.03%

从非常规性损益看,需要重点关注:

• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为553.7%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目202206302023063020240630
非常规性收益(元)2094.45万1577.7万4910.49万
净利润(元)9677.19万7452.52万886.85万
非常规性收益/净利润28.1%21.17%553.7%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为14.67%,同比下降43.13%;流动比率为4.75,速动比率为3.71;总债务为2.76亿元,其中短期债务为1.96亿元,短期债务占总债务比为70.87%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为653.9万元,较期初变动率为30.69%。

项目20231231
期初预付账款(元)500.3万
本期预付账款(元)653.86万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长30.69%,营业成本同比增长-18.83%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202206302023063020240630
预付账款较期初增速-31.43%-1.14%30.69%
营业成本增速0%-19.85%-18.83%

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.7亿元,较期初变动率为40.23%。

项目20231231
期初应付票据(元)4972.32万
本期应付票据(元)6972.89万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-6.3亿元,筹资活动净现金流为-0.3亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。

项目20240630
经营活动净现金流(元)2612.52万
投资活动净现金流(元)-6.53亿
筹资活动净现金流(元)-2938.08万

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.7亿元、0.9亿元、0.6亿元,公司经营活动净现金流分别0.6亿元、0.2亿元、0.3亿元。

项目202206302023063020240630
资本性支出(元)7387.89万8554.55万6084.44万
经营活动净现金流(元)6193.04万2466.79万2612.52万

• 自由现金流为负。近三期半年报,自由现金流分别为-0.4亿元、-1.1亿元、-0.2亿元,持续为负数。

项目202206302023063020240630
自由现金流(元)-3584.28万-1.06亿-2161.33万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.69,同比下降9.89%;存货周转率为0.67,同比下降1.1%;总资产周转率为0.1,同比下降49.46%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为3,2.99,2.69,应收账款周转能力趋弱。

项目202206302023063020240630
应收账款周转率(次)32.992.69
应收账款周转率增速0%-0.43%-9.89%

• 存货周转率持续下降。近三期半年报,存货周转率分别为1.13,0.68,0.67,存货周转能力趋弱。

项目202206302023063020240630
存货周转率(次)1.130.680.67
存货周转率增速0%-40.38%-1.1%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期半年报,总资产周转率分别0.25,0.2,0.1,总资产周转能力趋弱。

项目202206302023063020240630
总资产周转率(次)0.250.20.1
总资产周转率增速0%-18.45%-49.46%

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为0.75、0.75、0.42,持续下降。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)6.22亿5.25亿3.41亿
固定资产(元)8.23亿7.05亿8.08亿
营业收入/固定资产原值0.750.750.42

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为2亿元,较期初增长47.07%。

项目20231231
期初在建工程(元)1.36亿
本期在建工程(元)2亿

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为0.84%、1%、1.57%,持续增长。

项目202206302023063020240630
销售费用(元)520万524.18万536.84万
营业收入(元)6.22亿5.25亿3.41亿
销售费用/营业收入0.84%1%1.57%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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责任编辑:小浪快报

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