鹰眼预警:汇得科技应收账款增速高于营业收入增速

鹰眼预警:汇得科技应收账款增速高于营业收入增速
2024年08月19日 22:18 新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月19日,汇得科技发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为13.54亿元,同比增长7.73%;归母净利润为4343.12万元,同比增长40.48%;扣非归母净利润为4042.27万元,同比增长33.35%;基本每股收益0.31元/股。

公司自2018年7月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为1.97亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对汇得科技2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为13.54亿元,同比增长7.73%;净利润为4343.12万元,同比增长40.48%;经营活动净现金流为-8635.37万元,同比下降889.74%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.4亿元、0.3亿元、0.4亿元,同比变动分别为-24.38%、-26.72%、40.48%,净利润较为波动。

项目202206302023063020240630
净利润(元)4219万3091.72万4343.12万
净利润增速-24.38%-26.72%40.48%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动7.73%,销售费用同比变动82.9%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)16.28亿12.57亿13.54亿
销售费用(元)966.85万1478.64万2704.42万
营业收入增速24.52%-22.8%7.73%
销售费用增速20.38%52.94%82.9%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动7.73%,税金及附加同比变动-27.62%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)16.28亿12.57亿13.54亿
营业收入增速24.52%-22.8%7.73%
税金及附加增速119.57%8.82%-27.62%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长22.64%,营业收入同比增长7.73%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202206302023063020240630
营业收入增速24.52%-22.8%7.73%
应收账款较期初增速41.49%20.54%22.64%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长7.73%,经营活动净现金流同比下降889.74%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)16.28亿12.57亿13.54亿
经营活动净现金流(元)-7960.54万1093.45万-8635.37万
营业收入增速24.52%-22.8%7.73%
经营活动净现金流增速-183.26%113.74%-889.74%

• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为0.4亿元、经营活动净现金流为-0.9亿元,净利润与经营活动净现金流背离。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)-7960.54万1093.45万-8635.37万
净利润(元)4219万3091.72万4343.12万

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-1.988低于1,盈利质量较弱。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)-7960.54万1093.45万-8635.37万
净利润(元)4219万3091.72万4343.12万
经营活动净现金流/净利润-1.890.35-1.99

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为11.14%,同比下降2.15%;净利率为3.21%,同比增长30.39%;净资产收益率(加权)为2.97%,同比增长35.62%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为11.14%,同比下降2.15%。

项目202206302023063020240630
销售毛利率8.99%11.38%11.14%
销售毛利率增速-25.68%26.58%-2.15%

• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期11.38%下降至11.14%,销售净利率由去年同期2.46%增长至3.21%。

项目202206302023063020240630
销售毛利率8.99%11.38%11.14%
销售净利率2.59%2.46%3.21%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为31.52%,同比下降23.41%;流动比率为2.44,速动比率为2.04;总债务为4.87亿元,其中短期债务为4.87亿元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 短期债务压力较大,资金链承压。报告期内,广义货币资金为5.1亿元,短期债务为4.9亿元,经营活动净现金流为-0.9亿元,短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。

项目202206302023063020240630
广义货币货币资金+经营活动净现金流(元)6.93亿6.52亿4.21亿
短期债务+财务费用(元)10.22亿7.65亿4.84亿

从资金协调性看,需要重点关注:

• CFO、CFI、CFF均为负。报告期内,经营活动净现金流、投资活动净现金流、筹资活动净现金流三者均为负,分别为-0.9亿元、-0.3亿元、-0.5亿元,需关注资金链风险。

项目20240630
经营活动净现金流(元)-8635.37万
投资活动净现金流(元)-2831.44万
筹资活动净现金流(元)-5325.76万

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.2亿元、0.3亿元、0.3亿元,公司经营活动净现金流分别-0.8亿元、0.1亿元、-0.9亿元。

项目202206302023063020240630
资本性支出(元)2217.7万3291.43万2836.3万
经营活动净现金流(元)-7960.54万1093.45万-8635.37万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.36,同比增长22.22%;存货周转率为4.51,同比增长3.94%;总资产周转率为0.6,同比增长12.65%。

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为0.3亿元,同比增长82.9%。

项目202206302023063020240630
销售费用(元)966.85万1478.64万2704.42万
销售费用增速20.38%52.94%82.9%

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为0.59%、1.18%、2%,持续增长。

项目202206302023063020240630
销售费用(元)966.85万1478.64万2704.42万
营业收入(元)16.28亿12.57亿13.54亿
销售费用/营业收入0.59%1.18%2%

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责任编辑:小浪快报

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