投资者提问:
请问:公司2023年度带强调事项段无保留意见的审计报告和带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。该事项是否会有导致公司被“st”的可能?
年审机构为公司2023年度财务报告和内部控制出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告,旨在提醒财务报表和内部控制审计报告使用者关注有关内容,不影响其已发表的审计意见,亦不影响公司财务报告内部控制的有效性。公司目前不存在因题述事项而触及股票需实施ST的情形。感谢您对我公司的关注。
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