投资者提问:
您好,公告显示2021年度《内部控制审计报告》中否定意见所涉及事项重大影响已予以消除,也就是说2021年因此实施的风险警示已经消除了吗?再者公司2022年审计是否有新增的导致实施风险警示的类似情形事件?
董秘回答(ST中嘉SZ000889):
尊敬的投资者,您好!公司2022年审计没有新增的导致实施风险警示的类似情形事件,具体详见公司于2023年4月28日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2021年度<内部控制审计报告>中否定意见所涉及事项重大影响予以消除的说明》、《2022年度内部控制审计报告》及《2022年度审计报告》。
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