财中社12月4日电润都股份(002923)发布关于聘任2024年度审计机构的公告。公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年财务报表和内部控制审计机构,原因是与原聘任的大华会计师事务所的合同期届满,为了更好地保证审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司未来的审计服务需求。
中审众环成立于1987年,具备从事证券服务业务的资格,2023年经审计总收入为21.55亿元,审计业务收入18.51亿元,证券业务收入5.67亿元。公司审计委员会对中审众环的专业资质、诚信状况和独立性进行了核查,认为其能够满足公司的审计要求。此次变更需提交股东大会审议批准后生效。
2024年前三季度,润都股份实现收入8.77亿元,归母净利润3718万元。
(文章来源:财中社)
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