惠而浦优化收入结构净利预增122% 降本显效研发费微增销售费骤降60%

惠而浦优化收入结构净利预增122% 降本显效研发费微增销售费骤降60%
2025年01月06日 08:42 长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪

经过一段坎坷之路后,惠而浦当前盈利能力持续提升。

1月4日,惠而浦(600983.SH)发布的2024年年度业绩预增公告显示,预计2024年年度实现净利润1.8亿元左右,同比增加122%左右。

长江商报记者发现,2024年第四季度,惠而浦净利润约为1.3亿元,创下2016年二季度以来新高。

对此,惠而浦表示,2024年,公司持续深化客户合作,提升研发创新,推进新项目开发,优化收入结构,深入挖掘降本空间,取得了一定成效。

2024年前三季度,惠而浦销售费达8351.50万元,同比下降60.13%;同期研发费用达1.22亿元,微增1.19%。

盈利能力持续回暖

惠而浦前身为合肥三洋,旗下主要包括“帝都”“荣事达”两大家电品牌,主要产品包括洗衣机、冰箱等白电产品及微波炉等厨电产品。

2014年,国际家电巨头美国惠而浦收购合肥三洋51%的股权,成为合肥三洋的实际控制人,重组后成为惠而浦。

资料显示,惠而浦公司自1994年正式进入中国市场,20年来一路坎坷。

2017年至2020年,惠而浦营业收入分别为63.64亿元、62.86亿元、52.82亿元和49.44亿元,连续4年出现下滑;净利润分别为-9697.57万元、2.62亿元、-3.23亿元和-1.50亿元,4年之中有3年出现亏损。

2021年3月,惠而浦收到格兰仕送达的要约收购报告书。最终,格兰仕持有惠而浦股份占公司总股本约51.1%,为公司控股股东。

2021年,惠而浦获得格兰仕入主后,业绩并未好转,当年实现营业收入49.31亿元,净利润-5.89亿元,连续3年出现亏损,累计亏损额达10.62亿元。

2022年和2023年,惠而浦营业收入分别为42.64亿元和40.04亿元,同比分别下滑13.53%、6.10%;净利润分别为2794.26万元和8113.27万元,同比分别增长104.74%和190.36%,公司营收虽在下滑,但盈利能力持续回暖。

控制无效费用开支

2024年,惠而浦盈利能力持续提高。

2025年1月4日,惠而浦发布的业绩预增公告显示,公司财务部门初步测算,预计2024年实现净利润1.8亿元左右,与上年同期相比将增加9886.73万元左右,同比增加122%左右。

需要注意的是,2024年前三季度,惠而浦实现净利润5307.20万元,同比增长274.98%。

这也意味着,2024年第四季度,惠而浦净利润约为1.3亿元,创下2016年二季度以来新高。

同时,惠而浦预计2024年实现扣非净利润1.6亿元左右,同比增加56%左右。

对此,惠而浦表示,2024年,公司持续深化客户合作,提升研发创新,推进新项目开发,优化收入结构,深入挖掘降本空间,取得了一定的成效;同时提升组织效率,控制无效费用开支,公司整体盈利能力进一步提升。

数据显示,2021年至2023年,惠而浦销售费用分别为4.12亿元、2.58亿元和2.61亿元,同比分别增长-34.43%、-37.39%和1.08%。

2024年前三季度,惠而浦销售费用达8351.50万元,同比下降60.13%;同期研发费用达1.22亿元,微增1.19%。

值得一提的是,从2021年5月至2024年1月,惠而浦控股股东格兰仕持续增持公司股票达1916.1万股,占上市公司总股本的比例为2.5%,合计增持金额约1.70亿元,目前持股比例达59.84%。

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