瑞鹄模具:2024年上半年净利润1.62亿元 同比增长79.35%

瑞鹄模具:2024年上半年净利润1.62亿元 同比增长79.35%
2024年08月19日 21:05 中证网

中证智能财讯 瑞鹄模具(002997)8月20日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入11.21亿元,同比增长30.45%;归母净利润1.62亿元,同比增长79.35%;扣非净利润1.53亿元,同比增长95.75%;经营活动产生的现金流量净额为-2897.24万元,上年同期为7276.05万元;报告期内,瑞鹄模具基本每股收益为0.79元,加权平均净资产收益率为8.66%。

公告称,公司营业收入变化主要由于公司2023年末汽车制造装备业务在手订单较上年末增长,带来公司2024年上半年业务规模同比增加;同时公司汽车零部件业务陆续实现量产,带来2024年上半年零部件业务规模同比增幅较大,促进业绩增长。

以8月19日收盘价计算,瑞鹄模具目前市盈率(TTM)约为21.06倍,市净率(LF)约为2.92倍,市销率(TTM)约为2.7倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

根据半年报,公司第二季度实现营业总收入6.15亿元,同比增长29.46%,环比增长21.70%;归母净利润8590.68万元,同比增长81.70%,环比增长13.29%;扣非净利润8241.3万元,同比增长110.01%,环比增长17.01%。

资料显示,公司主营业务为汽车制造装备业务(包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等)、汽车轻量化零部件业务(包括高强度板及铝合金冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件等)。

分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,模检具、自动化生产线收入8.34亿元,同比增长7.70%,占营业收入的74.36%;汽车零部件及配件收入2.57亿元,同比增长244.75%,占营业收入的22.97%。

2024年上半年,公司毛利率为24.15%,同比上升2.81个百分点;净利率为16.15%,较上年同期上升4.63个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为24.49%,同比上升4.84个百分点,环比上升0.76个百分点;净利率为16.08%,较上年同期上升4.37个百分点,较上一季度下降0.17个百分点。

分产品看,模检具、自动化生产线、汽车零部件及配件2024年上半年毛利率分别为28.39%、9.30%。

数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为8.66%,较上年同期增长2.10个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为7.00%,较上年同期增长1.99个百分点。

2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-2897.24万元,同比减少1.02亿元,主要系零部件业务增长较快,销售、购买商品净支出增加以及支付给职工和为职工支付的现金较上年同期增加所致;筹资活动现金流净额-1530.10万元,同比减少1.66亿元,主要系取得借款、偿还债务净支出较上年同期增加所致;投资活动现金流净额-2.11亿元,上年同期为-1.69亿元。

进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-1.69亿元,上年同期为-1.25亿元。

2024年上半年,公司营业收入现金比为87.96%,净现比为-17.91%。

营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.21次,上年同期为0.20次(2023年上半年行业平均值为0.28次,公司位居同行业38/51);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.66次、0.45次。

2024年上半年,公司期间费用为1.22亿元,较上年同期增加2391.32万元;但期间费用率为10.92%,较上年同期下降0.55个百分点。其中,销售费用同比下降40.03%,管理费用同比增长51.61%,研发费用同比增长32.03%,财务费用由去年同期的74.63万元变为-1.95万元。

资料显示,销售费用的变动主要因为本期售后服务费计入营业成本;管理费用的变动主要因为管理人员职工薪酬费用及资产折旧费用增加;财务费用的变动主要因为本期可转换公司债券转股带来利息费用减少以及汇兑损益变动共同影响。

资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少29.52%,占公司总资产比重下降5.47个百分点;固定资产较上年末增加51.59%,占公司总资产比重上升3.95个百分点;在建工程较上年末减少53.77%,占公司总资产比重下降3.67个百分点;存货较上年末增加13.28%,占公司总资产比重上升2.00个百分点。

负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司合同负债较上年末增加6.09%,占公司总资产比重下降0.22个百分点;应付账款较上年末增加13.16%,占公司总资产比重上升0.72个百分点;长期借款较上年末增加13.07%,占公司总资产比重上升0.23个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加163.50%,占公司总资产比重上升0.27个百分点。

从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为20.1亿元,占净资产的101.88%,较上年末增加2.36亿元。其中,存货跌价准备为637.36万元,计提比例为0.32%。

在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为60.27%,相比上年末下降3.25个百分点;有息资产负债率为7.83%,相比上年末下降3.01个百分点。

2024年上半年,公司流动比率为1.25,速动比率为0.59。

半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙)、国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金,取代了一季度末的香港中央结算有限公司、高盛公司有限责任公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、UBS AG。在具体持股比例上,诺安先锋混合型证券投资基金、平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划持股有所上升,华夏红利混合型开放式证券投资基金持股有所下降。

值得注意的是,根据半年报数据,瑞鹄模具12.42%股份处于质押状态。其中,第一大股东芜湖宏博模具科技有限公司质押2600.00万股公司股份,占其全部持股的37.60%。

筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.41万户,较一季度末下降了1.11万户,降幅31.49%;户均持股市值由一季度末的18.07万元上升至27.76万元,增幅为53.62%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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