广厦环能:2023年净利润同比下降4.28% 拟10转4股派7元

广厦环能:2023年净利润同比下降4.28% 拟10转4股派7元
2024年03月12日 09:07 中证网

中证智能财讯 广厦环能(873703)3月11日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.24亿元,同比增长10.14%;归母净利润1.26亿元,同比下降4.28%;扣非净利润1.21亿元,同比下降3.25%;经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元,同比增长8.02%;报告期内,广厦环能基本每股收益为2.06元,加权平均净资产收益率为21.70%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4股派7元(含税)。

以3月11日收盘价计算,广厦环能目前市盈率(TTM)约为17.24倍,市净率(LF)约为2.33倍,市销率(TTM)约为4.13倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,广厦环能近三年营业总收入复合增长率为11.39%,近三年净利润复合年增长率为6.69%。

资料显示,公司主要从事强化传热技术研究及高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。公司目前主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器,具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点,是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH装置、EO/EG装置、煤制乙二醇装置、MTO装置、DMC装置等装置中的关键设备,可以有效减少换热器的数量和体积,降低设备及工程投资,节省运营费用,为推动下游的行业装置大型化、高效化、节能化,实现国家“碳达峰、碳中和”的目标起到战略性作用。

分产品来看,2023年公司主营业务中,高冷凝换热器收入2.10亿元,同比增长24.51%,占营业收入的40.02%;高通量换热器收入2.00亿元,同比增长0.74%,占营业收入的38.16%;波纹管换热器收入0.53亿元,同比下降28.72%,占营业收入的10.16%。

截至2023年末,公司员工总数为390人,同比增加16.42%,人均创收134.46万元,人均创利32.22万元,人均薪酬16.49万元,较上年同期分别变化-5.39%、-17.78%、1.17%。

2023年,公司毛利率为42.51%,同比上升0.34个百分点;净利率为23.96%,较上年同期下降3.61个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为41.33%,同比下降1.89个百分点,环比上升0.16个百分点;净利率为-3.60%,较上年同期下降31.38个百分点,较上一季度下降31.35个百分点。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.85亿元,占总销售金额比例为54.35%,公司前五名供应商合计采购金额0.95亿元,占年度采购总额比例为32.33%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为21.70%,较上年同期下降5.63个百分点;公司2023年投入资本回报率为17.19%,较上年同期下降10.37个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为1.52亿元,同比增长8.02%;筹资活动现金流净额2.70亿元,同比增加3.10亿元;投资活动现金流净额-1.22亿元,上年同期为-7625.01万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.45亿元,相比上年同期下降23.56%。

2023年,公司营业收入现金比为103.49%,净现比为121.04%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.50次,上年同期为0.62次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业11/48);固定资产周转率为19.87次,上年同期为18.04次(2022年行业平均值为4.07次,公司位居同行业2/48);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.20次、2.37次。

2023年,公司期间费用为7015.40万元,较上年同期增加1590.01万元;期间费用率为13.38%,较上年同期上升1.98个百分点。其中,销售费用同比下降8.57%,管理费用同比增长47.36%,研发费用同比增长26.82%,财务费用由去年同期的-90.05万元变为-99.05万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加130.14%,占公司总资产比重上升19.98个百分点;应收账款较上年末减少7.70%,占公司总资产比重下降7.93个百分点;应收款项融资较上年末减少89.70%,占公司总资产比重下降7.57个百分点;合同资产较上年末减少29.35%,占公司总资产比重下降2.57个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加1295.00%,占公司总资产比重上升2.97个百分点;应交税费较上年末减少81.71%,占公司总资产比重下降2.56个百分点;应付账款较上年末减少14.76%,占公司总资产比重下降5.61个百分点;其他流动负债较上年末增加43.70%,占公司总资产比重下降0.17个百分点。

2023年全年,公司研发投入金额为2385.28万元,同比增长26.82%;研发投入占营业收入比例为4.55%,相比上年同期上升0.60个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

年报称,报告期内,公司以强化传热技术为核心,通过自主研发开展了纵槽管加工、高通量管烧结、三维数字化交付平台等新技术研发,申请专利12项,获得授权8项,其中获得发明专利授权1项。公司与多家国内知名的科研院所建立了合作关系,签署了合作框协议,开启系列项目研发工作,取得了阶段性成果,为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为25.99%,相比上年末下降11.73个百分点;有息资产负债率为0.03%,相比上年末下降0.13个百分点。

2023年,公司流动比率为3.44,速动比率为3.02。

年报显示,2023年末的公司十大股东中,新进股东为韩军、北京和君兴业信息咨询中心(有限合伙)、马庆怀、刘永超、王振、范树耀、王大勇、陈永倬、麦岛6号私募证券投资基金、陆建飞。

筹码集中度方面,截至2023年末,公司股东总户数为4752户,户均持股市值为60.45万元。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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