近日,山东投融资担保集团组织召开内控合规体系规范化建设成果专家评审会,评审通过了集团内控合规体系规范化建设成果。山东省财政厅、山东省地方金融管理局、中国融资担保业协会等部门相关负责同志,融资担保企业资深内控管理人员,山东财经大学企业内控领域专家及相关工作人员参加此次评审会议。
会前,与会评审专家对《内部控制与风险管理手册》《内部控制与风险管理评价手册》《管理与业务授权手册》等10部、60余万字建设成果初稿进行了认真审阅。会上,专家们听取了集团公司风控合规部、咨询团队关于内控合规体系规范化建设有关情况的汇报,并围绕相关成果进行现场提问、深入研讨,随后出具了个人及专家组评审意见。
评审专家认为,今年以来,山东投融资担保集团围绕“优化存量、稳扩增量、严控风险、推动增信平台建设、加快数字化转型”经营理念的总体要求,以开展“风控提升年”活动为契机,全力推进内控合规体系规范化建设。此次建设以国家相关政策为依据,以风险为导向,聚焦内控实质,符合坚持“五要五不要”、践行中国特色金融文化的要求。内控合规体系规范化建设能够以山东投融资担保集团内控合规体系框架为轴心,紧紧围绕政府性融资担保业务及各大业务板块,以风险评估为基础,以流程优化为重点,实现了与集团公司内控合规体系完善、数字化转型进程紧密结合。总体来看,此次内控合规体系规范化建设工作质量高、成果显著,在全国政府性融资担保体系中处于领先水平,具有科学性、系统性及可操作性。
山东投融资担保集团表示,在今后的工作中,公司将进一步重点抓好落地实施,着力建立制度、流程、信息系统一致性的内控监督检查与评价机制,持续做好后续制度优化、内控合规工具文件的完善等工作,扎实做好内控“后半篇文章”。
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