大华会计师事务所(特殊普通合伙)豪尔赛科技集团股份有限公司内部控制审计报告

大华会计师事务所(特殊普通合伙)豪尔赛科技集团股份有限公司内部控制审计报告
2023年04月24日 02:05 证券时报

  大华内字[2023]000506号

  豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称豪尔赛公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,豪尔赛公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:康会云

  中国·北京 中国注册会计师:陈彤

  二〇二三年四月二十日

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