鹰眼预警:天际股份营业收入下降

鹰眼预警:天际股份营业收入下降
2024年08月29日 08:18 新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月29日,天际股份(维权)发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为8.96亿元,同比下降16.05%;归母净利润为-1.28亿元,同比下降656.4%;扣非归母净利润为-1.28亿元,同比下降634.95%;基本每股收益-0.25元/股。

公司自2015年5月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为3.87亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对天际股份2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为8.96亿元,同比下降16.05%;净利润为-1.68亿元,同比下降661.91%;经营活动净现金流为-2.78亿元,同比增长5.47%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为9亿元,同比下降16.05%。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)16.25亿10.67亿8.96亿
营业收入增速116.25%-34.32%-16.05%

• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为145.18%,-95.43%,-656.4%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
归母净利润(元)5.02亿2295.56万-1.28亿
归母净利润增速145.18%-95.43%-656.4%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期半年报,扣非归母净利润同比变动分别为154.32%,-95.23%,-634.95%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
扣非归母利润(元)5.03亿2397.92万-1.28亿
扣非归母利润增速154.32%-95.23%-634.95%

• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-456万元,-1.4亿元,-0.3亿元,连续为负数。

项目202312312024033120240630
营业利润(元)-455.96万-1.39亿-2797.63万

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为-2.71%,同比下降119.7%;净利率为-18.7%,同比下降769.34%;净资产收益率(加权)为-2.78%,同比下降563.33%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为46.19%、13.75%、-2.71%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
销售毛利率46.19%13.75%-2.71%
销售毛利率增速-1.2%-70.24%-119.7%

• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为30.51%,2.79%,-18.7%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
销售净利率30.51%2.79%-18.7%
销售净利率增速11.89%-90.84%-769.34%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为14%,0.6%,-2.78%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
净资产收益率14%0.6%-2.78%
净资产收益率增速89.19%-95.71%-563.33%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为29.2%,同比增长13.19%;流动比率为1.49,速动比率为1.27;总债务为13.93亿元,其中短期债务为11.08亿元,短期债务占总债务比为79.56%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为1.82,1.68,1.49,短期偿债能力趋弱。

项目202206302023063020240630
流动比率(倍)1.821.681.49

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期半年报,总债务/净资产比值分别为20.84%、24.36%、28.08%,持续增长。

项目202206302023063020240630
总债务(元)8.51亿10.16亿13.93亿
净资产(元)40.84亿41.69亿49.61亿
总债务/净资产20.84%24.36%28.08%

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.4亿元,较期初变动率为188.77%。

项目20231231
期初预付账款(元)1256.13万
本期预付账款(元)3627.35万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长188.77%,营业成本同比增长-0.03%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202206302023063020240630
预付账款较期初增速-60.4%1109.86%188.77%
营业成本增速118.54%5.28%-0.03%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.34,同比增长29.51%;存货周转率为2.53,同比下降15.55%;总资产周转率为0.12,同比下降32.66%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货周转率持续下降。近三期半年报,存货周转率分别为3.04,3,2.53,存货周转能力趋弱。

项目202206302023063020240630
存货周转率(次)3.0432.53
存货周转率增速-1.72%-1.44%-15.55%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期半年报,总资产周转率分别0.32,0.18,0.12,总资产周转能力趋弱。

项目202206302023063020240630
总资产周转率(次)0.320.180.12
总资产周转率增速39.56%-43.78%-32.66%

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为2.21、0.92、0.66,持续下降。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)16.25亿10.67亿8.96亿
固定资产(元)7.36亿11.57亿13.67亿
营业收入/固定资产原值2.210.920.66

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为8.9亿元,较期初增长33.2%。

项目20231231
期初在建工程(元)6.65亿
本期在建工程(元)8.85亿

从三费维度看,需要重点关注:

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.8亿元,同比增长38.46%。

项目202206302023063020240630
管理费用(元)5471.12万5589.05万7738.65万
管理费用增速5.83%2.16%38.46%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长38.46%,营业收入同比增长-16.05%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目202206302023063020240630
营业收入增速116.25%-34.32%-16.05%
管理费用增速5.83%2.16%38.46%

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责任编辑:小浪快报

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